您好,您看這樣是不是好理解些 你可以這樣想,含著消費(fèi)稅的價格乘以(1-稅率)是不含消費(fèi)稅的價值(也就是成本加上利潤),那么不含消費(fèi)稅的價值除以(1-稅率)就是含著消費(fèi)稅的價格了。 高消費(fèi)稅要把稅基做大,消費(fèi)稅也算進(jìn)稅基。

根據(jù)所開發(fā)票的類型確定銷售額,如果是普通發(fā)票,應(yīng)將含稅銷售額換算為不含稅銷售額。這句話是什么意思,這個時候銷售額=含稅銷售額嗎?
老師,我們收掛靠單位6%含稅管理費(fèi),我現(xiàn)在算綜合稅負(fù)率,請問下這個所得稅是6%金額直接除以不含稅銷售額還是6%金額-增值稅和各種附加稅之后的余額再除以不含稅銷售額?
老師,再計(jì)算消費(fèi)稅時為什么要用不含稅 銷售額/1-15%再乘以15% 銷售額/1-15% 這是變成不含稅銷售額嗎 可是最后金額是變大了呀?
老師,再計(jì)算消費(fèi)稅時為什么要用不含稅 銷售額/1-15%再乘以15% 銷售額/1-15% 這是變成不含稅銷售額嗎 可是最后金額是變大了呀? 您好,是的,這個的話,就是按照這個不含稅的 那是以含稅金額除以(1-15%)嗎 嗯對是這個意思的了 如果是含稅金額除以(1-15%) 這是變成不含稅金額 結(jié)果不含稅>含稅金額 像增值稅樣 含稅得金額不是應(yīng)該要大于不含稅金額嗎 這個為什么含稅<不含稅
老師,印花稅的計(jì)稅金額是不含稅的進(jìn)項(xiàng)金額加不含稅的銷項(xiàng)金額之和嗎,比如我這個月進(jìn)項(xiàng)不含稅金額是1000,不含稅的銷項(xiàng)金額是2000,那是按照3000乘以印花稅的稅率嗎
老師,那個報(bào)表實(shí)收資本填了注冊資本的金額30萬進(jìn)去了,之前一直這樣填,工商那邊也沒公示,這樣能改0嗎
老師您好,我想問下小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,按20%算所得稅這個政策,針對的是不超過100萬,還是超過100萬但不超過300萬的呢
疏通公司廁所下水道費(fèi)用是320元是進(jìn)入福利費(fèi)還是什么科目及二級明細(xì)科目呢
老師,勞務(wù)發(fā)票是不是一定要備注項(xiàng)目名稱
老師,股東以專利入實(shí)收資本,做賬需要那些憑證
未分配利潤年初和期末數(shù)差額是360萬,但是利潤表里是-84.52 實(shí)際是有一筆放棄債權(quán)的協(xié)議,可以向稅局如實(shí)解釋吧?
工地上的通宵夜宵費(fèi),做什么科目?建筑業(yè)
老師你好,法定代表人和股東為同一個人,在給公司完成實(shí)繳后,能從公司借用現(xiàn)金用于公司經(jīng)營嗎?(12月份年底前還進(jìn)來)
氣動沖壓機(jī)生產(chǎn)用,金額600元,是進(jìn)入物料還是固定資產(chǎn)呢
進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證抵扣直接做成進(jìn)項(xiàng)稅了,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的是 借銷項(xiàng)稅 貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出多交增值稅 怎么做科目調(diào)整


那消費(fèi)稅是用含稅銷售額乘以稅率 這樣嗎
,那么不含消費(fèi)稅的價值除以(1-稅率)就是含著消費(fèi)稅的價格了。 再用來*稅率
您好,是的,但這個稅是除了增值稅哦