您好,您看這樣是不是好理解些 你可以這樣想,含著消費稅的價格乘以(1-稅率)是不含消費稅的價值(也就是成本加上利潤),那么不含消費稅的價值除以(1-稅率)就是含著消費稅的價格了。 高消費稅要把稅基做大,消費稅也算進稅基。
根據所開發(fā)票的類型確定銷售額,如果是普通發(fā)票,應將含稅銷售額換算為不含稅銷售額。這句話是什么意思,這個時候銷售額=含稅銷售額嗎?
老師,我們收掛靠單位6%含稅管理費,我現在算綜合稅負率,請問下這個所得稅是6%金額直接除以不含稅銷售額還是6%金額-增值稅和各種附加稅之后的余額再除以不含稅銷售額?
老師這個消費稅為什么不是價內稅嗎?28除以1+13%等于不含稅的價格。等于24.78。為什么不是用24.78除以1-15%后再乘以15%???
老師,再計算消費稅時為什么要用不含稅 銷售額/1-15%再乘以15% 銷售額/1-15% 這是變成不含稅銷售額嗎 可是最后金額是變大了呀?
老師,再計算消費稅時為什么要用不含稅 銷售額/1-15%再乘以15% 銷售額/1-15% 這是變成不含稅銷售額嗎 可是最后金額是變大了呀? 您好,是的,這個的話,就是按照這個不含稅的 那是以含稅金額除以(1-15%)嗎 嗯對是這個意思的了 如果是含稅金額除以(1-15%) 這是變成不含稅金額 結果不含稅>含稅金額 像增值稅樣 含稅得金額不是應該要大于不含稅金額嗎 這個為什么含稅<不含稅
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統夜審出現過不了夜審出現請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
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老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當地交嗎?不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現
那消費稅是用含稅銷售額乘以稅率 這樣嗎
,那么不含消費稅的價值除以(1-稅率)就是含著消費稅的價格了。 再用來*稅率
您好,是的,但這個稅是除了增值稅哦