您好,是的,這個的話,就是按照這個不含稅的
合同規(guī)定不含銷售額總額300萬元,本月實(shí)際收回50%貨款,其余貨款6月10號前收回。由于購貨方資金緊張,本月實(shí)際收回不含稅銷售額100萬元,計(jì)算銷項(xiàng)稅額。為什么是150除以1+13%再乘13%
老師,計(jì)算消費(fèi)稅的公式,我們公司生產(chǎn)面膜,京東自營店的銷售價超過了15元每片,比如這個月京東銷售額是(100元/1一I5%)x15%,那增值稅(100/1一15%)x13%,這個100是含稅價,那是不是100要算成不含稅,100除1.13
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅。小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過15萬元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過15萬元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。 請問老師這個政策是截止到2022年12月31日嗎?2023年1月1日恢復(fù)成月銷售額為10萬,季度銷售額為30萬?
老師,再計(jì)算消費(fèi)稅時為什么要用不含稅 銷售額/1-15%再乘以15% 銷售額/1-15% 這是變成不含稅銷售額嗎 可是最后金額是變大了呀?
老師,再計(jì)算消費(fèi)稅時為什么要用不含稅 銷售額/1-15%再乘以15% 銷售額/1-15% 這是變成不含稅銷售額嗎 可是最后金額是變大了呀? 您好,是的,這個的話,就是按照這個不含稅的 那是以含稅金額除以(1-15%)嗎 嗯對是這個意思的了 如果是含稅金額除以(1-15%) 這是變成不含稅金額 結(jié)果不含稅>含稅金額 像增值稅樣 含稅得金額不是應(yīng)該要大于不含稅金額嗎 這個為什么含稅<不含稅
老師:公司名稱:西安****貿(mào)易有限公司。。。注冊資金50萬,法人一個人控股。這種屬于有限責(zé)任公司還是個人獨(dú)資公司?繳納所得稅還是經(jīng)營所得稅
老師您好,麻煩給講一講人力資源差額征稅是怎么回事吧?怎么開發(fā)票?報稅的時候要怎么報?
老師,關(guān)于內(nèi)訓(xùn)師講課費(fèi)是稅后,如200元/學(xué)時,是稅后,在代扣代繳個人所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算個稅,分納入工資計(jì)稅和不納入工資計(jì)稅應(yīng)該分別怎么計(jì)算和操作申報
老師,公司購買的期房,賣方可以開發(fā)票出來嗎?
給員工的賠償款需要交稅嗎
老師,我想問一下個人長期開發(fā)票,應(yīng)該開個小規(guī)模公司比較劃算
@樸老師,@郭老師我們公司現(xiàn)在要和其他股東合資成立一家項(xiàng)目公司,我們公司持股40%,個人股東持股11%,另外一個股東持股49%,請問,我們和個人股東簽訂一致行動人協(xié)議的話,我們可以滿足合并報表的條件么?還是說需要滿足什么條件才可以?
請問服務(wù)類銷售退回的賬務(wù)處理?已經(jīng)通過銀行退款,往期已經(jīng)確認(rèn)收入
什么情況會通過計(jì)劃成本法核算?實(shí)際中用的多么?
老師,你好,勞務(wù)報酬的個人所得稅按20%繳納,次年匯算清繳的時候在扣除基本項(xiàng)和附加扣除之外達(dá)不到交稅額度的,會退稅嗎?
那是以含稅金額除以(1-15%)嗎
嗯對是這個意思的了
如果是含稅金額除以(1-15%) 這是變成不含稅金額 結(jié)果不含稅>含稅金額
像增值稅樣 含稅得金額不是應(yīng)該要大于不含稅金額嗎 這個為什么含稅<不含稅
相當(dāng)于含稅金額的話是大于這個不含稅金額的,然后提出稅款這個就可以了
不對呀 不含稅金額=5/0.85=5.882352941 是大于含稅金額5萬
對啊,就是含稅的金額大于不含稅的這個意思的呀
不對 比如說我含消費(fèi)稅銷售額是5萬 稅率是15% 那么我的不含稅銷售額是多少
含稅是5萬,然后不含稅的金額就是? 5/1.15=4.34782608696? 這樣計(jì)算的,你好