你好,是的。是會退稅了。
勞務報酬,稿酬,特許權使用費收入沒到4000按扣扣800確定收入額,是不是僅指預交個人所得稅的時候,匯算清繳是統(tǒng)一扣除20%作為收入額
老師好,如果某人全年只有勞務報酬所得,匯算清繳時,用全年收入-6萬-扣除專項附加扣除,查看適用稅率及速算扣除數(shù)算應納稅額,這樣對嗎?6萬就是每月固定扣除的5000
老師,你好,比如說我2021年全年的收入都是勞務報酬所得,那明年在做個稅的匯算清繳的時候我可以減除60000的扣除額來算嗎,我沒有專項附加扣除,那我是不是只能用總收入-這個60000了
勞務報酬所得按月或按次預交個人所得稅,那在次年匯算清繳時,正確的計算方式是扣除20%的費用和專項附加及六萬扣除額后的所得,乘以綜合所得稅稅率表減速算扣除數(shù),這樣勞務報酬一般都會產(chǎn)生退稅的吧,我的理解對嗎老師
納稅人在2022年底和2023年1月,分別向個人養(yǎng)老金賬戶繳費12000元,納稅人能否在2022年度匯算清繳和2023年1月預扣預繳工資薪金個人所得稅時一次性扣除該項個人養(yǎng)老金支出?若能扣除,應如何辦理? 答案: 斬題攻略:取得工資薪金所得、按累計預扣法預扣預繳個人所得稅勞務報酬所得的,其繳費可以選擇在當年預扣預繳或次年匯算清繳時在限額標準內據(jù)實扣除 老師:這句話最后一個是什么意思,到底是工資薪金和勞務報酬預扣時才能將個人養(yǎng)老金預扣和匯算時扣,而勞務和稿酬所得就只能匯算時扣除個人養(yǎng)老金支出?
付了10萬自媒體代運營費,對方要分5個月給我們開發(fā)票,發(fā)票要備注什么嗎
員工請長期事假,不來公司上班,請事假期間出現(xiàn)受傷相關事宜是否認定為工傷?
獲增控制權,屬于一攬子交易,作為預付賬款,借:預付賬款,貸:銀行存款,這是個報的分錄吧
老師您好,咨詢一下您我們是建筑業(yè),給甲方前兩年就把票開了,他們現(xiàn)在跟我們簽訂了債務化解書,支付85%的款,剩余的就不給了,債務結清。我們剩余的應收款怎么處理
老師請問老板在銀行里貸款,上面額度下來了,需要手動操作,后面是自助貸款。就是微利貸。這種財務最好不要操作哈,有沒有什么風險
c購買a公司轉讓的b公司股權50萬怎么記賬啊
老師好,我們購買貨,對方不會給開票了,能不能把貨款從公戶直接轉給那家公司
老師,我們廠子找的安裝隊,預支給他3000元的勞務費,應該給他寫費用報銷單,還是借支單
老師:請問一下,貿(mào)易公司進貨的型號,銷售時可以更改型號嗎?比如進貨發(fā)票和合同型號為01,銷售合同和發(fā)票型號可以根據(jù)客戶需求改為02嗎?
老師,食堂用的碗筷子,怎么開發(fā)票?要明細到哪個種類
好的,謝謝老師
老師,開票后出現(xiàn)這個提示有什么影響嗎?
你好,不用客氣的了。
這個沒關系,不用擔心