你好,這個(gè)計(jì)入營業(yè)外收支就好了。
老師,您好!我們公司屬于建筑行業(yè),甲方與我們簽訂了債轉(zhuǎn)股的協(xié)議書,但是所欠款部分我公司未開票給對方,現(xiàn)在這種情況要怎么處理?
請教老師,建筑企業(yè),有個(gè)中標(biāo)的小項(xiàng)目,要四月份才開工,現(xiàn)在已經(jīng)找好了勞務(wù)分包方,簽訂了勞務(wù)分包合同,但分包方急需資金,跟我公司談的先預(yù)付一部分勞務(wù)費(fèi),剩余尾款完工后支付,也都在合同里寫明了此付款方式?;谖覀兲崆案督o對方一部分預(yù)付款,老板要求對方先把發(fā)票開給我們(先開發(fā)票的事我并不知情,是今天突然拿到發(fā)的時(shí)候我才知道),現(xiàn)在分包方已經(jīng)把全部勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票都開給我們了,但是目前項(xiàng)目還未開工,請教老師我該如何記賬?這么早就給我們開發(fā)票,是不是不太合適?
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個(gè)項(xiàng)目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項(xiàng)目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時(shí)乙方在把我前期已借款名義的錢轉(zhuǎn)給我們。我們在核算下材料方總計(jì)開給乙方多少進(jìn)項(xiàng),乙方開給甲方多少銷項(xiàng),算出差多少票我們在把差的票開建筑服務(wù)給乙方補(bǔ)齊。等甲方給乙方回款的時(shí)候,乙方就扣除2個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
老師,您好!我們2021年開出去9.8萬的票,對方是事業(yè)單位,現(xiàn)在這筆錢當(dāng)?shù)卣M(jìn)行化債處理,只付60%,也就是實(shí)際只收到5.88萬元,以后剩余的錢不會(huì)再付我們了,請問一下這剩余的40%的未收款我該怎么處理???
老師您好,我想咨詢一下,我這邊有個(gè)客戶他想注銷他的公司,但是我們之前還有最后一筆業(yè)務(wù),就是我們給他開票,他給我們付款,但是現(xiàn)在他付不了款,讓第三方給我們付款,我這邊是不是必須走三方協(xié)議來處理這比業(yè)務(wù)呢
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬,棄置費(fèi)用250000萬,用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬,35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
中級會(huì)計(jì)考試中,借:其他綜合收益,貸:盈余公積,未分配利潤,這筆分錄一般在什么樣的情況下需要做
老師請問下什么時(shí)候考試中級
第一問算出來了,但是第二問不懂是什么意思,我看題目答案是把2860代入A方案,為啥不代入B方案?
請問一下我憑證錄入完了,現(xiàn)金流量表怎么沒有數(shù)據(jù)呢
敲重點(diǎn)115頁,36題第一問。答案應(yīng)該是1800萬。還是180萬? 8100萬*0.2萬 這個(gè)0.2萬不應(yīng)該換成2000元嗎? 8100萬乘以0.2萬=1620億了
老師,公司租地方,安裝充電樁給新能源汽車充電。涉及到什么稅?
個(gè)人在銀行買賣黃金需要交稅嗎?如何交,銀行會(huì)代扣代繳嗎
老師你好!我現(xiàn)在有個(gè)一人獨(dú)資企業(yè),老板想減少風(fēng)險(xiǎn),不知道是直接轉(zhuǎn)有限責(zé)任公司好,還是用兩個(gè)有限責(zé)任公司投資轉(zhuǎn)成有限責(zé)任公司好,想請教一下老師