你好,這種情況是紅沖之前的發(fā)票。(而不是作廢) 購買方取得紅沖的購進(jìn)發(fā)票,做之前購進(jìn)的相反分錄就是了
我們是零售業(yè)一般納稅人,很多時候在進(jìn)貨時,進(jìn)項票發(fā)票都會在當(dāng)月已開回來,由于銷售額不是很大,所以每個月購選的進(jìn)項發(fā)票比開回來的要少,但是當(dāng)月把還沒購選的那些發(fā)票上的貨物賣了出去。請問一下,像這樣的情況,在做賬時應(yīng)該怎么樣做才好?
請問一下老師,我們公司上個月銷售一批貨物出去價稅合計52000已經(jīng)開票了,這個月發(fā)生退貨2000元已經(jīng)開具紅字發(fā)票,可是對方上個月那張52000元的票在勾選平臺上查詢不了,不能勾選了已經(jīng)顯示沖紅要怎么處理?
請問如果上個月由于溝通原因本來以為某一筆進(jìn)項需要退貨并開紅字發(fā)票,我方也開具了紅字發(fā)票信息表,由于稅務(wù)要求需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。但是本月經(jīng)雙方溝通不需要做退貨處理了,這時也就不需要開紅字發(fā)票了,但報稅時已經(jīng)做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,此時如何做賬呢,具體會計分錄如何寫呢?望各位不吝賜教。
9月17日銷售一批a型小家電市場不含,稅售價60萬元,因購貨方式長期合作客戶,兼購貨方購買量較大給予購貨房百分之兼購貨方,購買量較大,基于購貨方10%的價格折扣折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明貨款尚未收到9月19日收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2020年7月份售出,因不符合購貨方要求雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增增值稅專用發(fā)票1份,全部款項33,900元已退。9月20日修理本單位機(jī)床,取得對方單位開具的增值稅專用發(fā)票一張,注明修理費(fèi)2500元,增值稅325元款項,已用銀行存款支付發(fā)票尚未通過認(rèn)證。9月22日為新修建廠房購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款1,000,000元,增值稅稅款130,000元。綜上,寫會計分錄
老師,你好! 上月有一張訂單是已收貨款,大貨等客戶通知才出貨,即貨還在倉庫,我的會計分錄處理是做了預(yù)收賬款,等客戶通知將貨物發(fā)出時才確認(rèn)收入,那么,我現(xiàn)在的問題是11月需結(jié)轉(zhuǎn)做成本嗎?會計分錄怎么處理,謝謝!
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費(fèi)一個月一付會計分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項稅額1.3萬,稅管員說下個月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項,為什么要把這個往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
購買方?jīng)]有取得紅沖發(fā)票,售方不肯開怎么辦?
你好,既然退貨了,那銷售方就有義務(wù)給你們開具紅沖的發(fā)票啊
即是對方不肯開紅沖發(fā)票,那會計可以怎么處理掉上月這筆帳?
你好,需要與對方溝通讓對方開具,你們才可以做購進(jìn)的相反分錄啊?
對方不肯開,點(diǎn)處理?
你好,既然退貨了,那銷售方就有義務(wù)給你們開具紅沖的發(fā)票 1,對方有義務(wù) 2,還是需要與對方溝通,讓對方開具才是的