借固定資產(chǎn)貸應(yīng)收賬款。 然后把固定資產(chǎn)處置了這個抵扣一應(yīng)付賬款就可以了。
老師好,一家商砼混凝土公司,采購原材料后,后期跟對方對賬,結(jié)果有出入,對方的金額少,但是實際我們收到的就是那么多,原因是對方原材料票丟了,那現(xiàn)在我賬務(wù)處理咋調(diào)?我現(xiàn)在賬里面都已經(jīng)都賣了,
老師好!一家商砼混凝土公司,購進(jìn)原材料款未付,賣出去的混凝土錢未收回,客戶用新樓房抵混凝土錢,然后老板用樓房又抵原材料,那現(xiàn)在這賬務(wù)處理咋做?
老師好!我們是商砼混凝土公司,外面客戶有欠款給我們,然后老板有一塊地皮,現(xiàn)在建辦公樓自己用,建樓的話直接讓欠款人給我建,抵貨款,這個賬務(wù)處理咋做?
找樸老師解決問題,由于原舊公司有涉稅問題,都不敢開票給客戶做退稅用了,舊公司要做注銷了,只能去年新注冊一家公司經(jīng)營,我們是制造背包行業(yè),是供應(yīng)商,只有一家客戶,每月銷售額600萬左右,對于外賬來講,原舊公司那部分未開進(jìn)來的材料票,都開給了新公司抵扣使用了,那么,對于內(nèi)賬,這部分應(yīng)該怎么做賬呈現(xiàn)才好呢,實際上未開票進(jìn)來的材料票,在原舊公司已使用生產(chǎn)出產(chǎn)成品了,并出貨給客戶了,貨款也收到了,就是不敢開票,因為開票出去,稅所就有預(yù)警,所以,不敢開銷售票,沒有確認(rèn)收入,一直掛賬處理,所以,注冊了新公司,材料票都開給新公司抵扣使用了
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
關(guān)鍵是這樓房壓根沒有到我們公司名下
就執(zhí)行你們協(xié)協(xié)議約定看怎樣約定。
什么?沒有明白
就是沒在你名下看協(xié)議是 就是沒在你名下看協(xié)議是咋約定的,看一下協(xié)議。