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老師好!我們是商砼混凝土公司,外面客戶有欠款給我們,然后老板有一塊地皮,現(xiàn)在建辦公樓自己用,建樓的話直接讓欠款人給我建,抵貨款,這個賬務處理咋做?

2024-03-05 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-05 09:24

1.記錄欠款:如果欠款尚未記錄在賬,首先需要將其記錄為應收賬款。借:應收賬款 - [欠款人名稱]貸:銷售收入 - [相關銷售項目] 2.確認建設合同:當與欠款人達成建設辦公樓的合同并確定以建設費用抵扣貨款時,需要確認這一合同。借:在建工程 - [辦公樓項目]貸:應付賬款 - [欠款人名稱] 3.建設過程中的支付:如果欠款人直接進行建設,并且貴公司需要支付一定的費用(如材料費、設計費等),這些費用也需要記錄。借:在建工程 - [辦公樓項目]貸:銀行存款或應付賬款 - [相關供應商] 4.辦公樓完工并抵扣貨款:當辦公樓建設完成,并且其成本已經確定,可以將其從“在建工程”轉移到“固定資產”。借:固定資產 - [辦公樓]貸:在建工程 - [辦公樓項目]同時,將辦公樓的建設成本抵扣之前的欠款。借:應付賬款 - [欠款人名稱]貸:應收賬款 - [欠款人名稱]如果有差額(欠款金額大于或小于建設成本),則需要進一步調整賬目。

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快賬用戶8635 追問 2024-03-05 09:37

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-05 09:37

滿意請給五星好評,謝謝

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1.記錄欠款:如果欠款尚未記錄在賬,首先需要將其記錄為應收賬款。借:應收賬款 - [欠款人名稱]貸:銷售收入 - [相關銷售項目] 2.確認建設合同:當與欠款人達成建設辦公樓的合同并確定以建設費用抵扣貨款時,需要確認這一合同。借:在建工程 - [辦公樓項目]貸:應付賬款 - [欠款人名稱] 3.建設過程中的支付:如果欠款人直接進行建設,并且貴公司需要支付一定的費用(如材料費、設計費等),這些費用也需要記錄。借:在建工程 - [辦公樓項目]貸:銀行存款或應付賬款 - [相關供應商] 4.辦公樓完工并抵扣貨款:當辦公樓建設完成,并且其成本已經確定,可以將其從“在建工程”轉移到“固定資產”。借:固定資產 - [辦公樓]貸:在建工程 - [辦公樓項目]同時,將辦公樓的建設成本抵扣之前的欠款。借:應付賬款 - [欠款人名稱]貸:應收賬款 - [欠款人名稱]如果有差額(欠款金額大于或小于建設成本),則需要進一步調整賬目。
2024-03-05
同學你好 對的 需要分攤 借在建工程 貸無形資產等科目 借固定資產 貸在建工程
2022-09-27
同學你好 掛靠的也得開發(fā)票的
2024-01-03
你好,這個是以個人的名義貸款還是企業(yè)的?
2023-08-03
你好,同學。 你現(xiàn)在達到自用狀態(tài) 就轉無形資產和固定資產了。不是必須等到證下來的。 直接是按你銷售面積的土地去扣除,填寫扣除附表申報集控室。 是按可售面積分攤 處理。
2021-05-18
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