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你好老師,我公司是一般納稅人當(dāng)月收到供應(yīng)商開來的紅字發(fā)票(銷售折讓),之前取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,賬也做了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票具體怎么做分錄,附件都有哪些?

2024-03-04 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-04 12:43

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以

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快賬用戶6112 追問 2024-03-04 12:52

我們沒有退貨,對方只是給我們銷售返現(xiàn)

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快賬用戶6112 追問 2024-03-04 12:52

分錄都有哪些?麻煩老師發(fā)給我一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-03-04 12:54

那這個收到紅字發(fā)票也得原分錄負(fù)數(shù)紅沖紅字發(fā)票的金額

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快賬用戶6112 追問 2024-03-04 12:56

原來是借:庫存商品的,原分錄紅沖天了那庫存商品就減少了,但是實(shí)際沒有退商品啊

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齊紅老師 解答 2024-03-04 12:58

同學(xué)你好 你在做 借庫存商品 貸待處理財產(chǎn)損溢 這樣

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快賬用戶6112 追問 2024-03-04 13:01

原來做的借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品這個分錄也要紅沖嗎。貸處理財產(chǎn)損益后面又怎么處理掉這個科目

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齊紅老師 解答 2024-03-04 13:03

同學(xué)你好 不用的 這個不需要紅沖 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:營業(yè)外收入等科目。

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快賬用戶6112 追問 2024-03-04 13:05

不太明白,為什么用到貸處理財產(chǎn)損益這個科目

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齊紅老師 解答 2024-03-04 13:06

這個就是庫存商品盤盈

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同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
2024-03-04
填寫增值稅的表,二,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-11-15
同學(xué)你好,如果已經(jīng)記賬了,以紅字信息表和收到的紅字發(fā)票為附件做一筆紅字沖抵的會計分錄。
2022-03-28
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-05-12
借預(yù)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,收到發(fā)票,放在這個憑證后面就可以的。如果你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
2023-02-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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