同學(xué)您好,當稅會產(chǎn)生差異時,會用到這個科目,簡單來理解就是稅務(wù)不認可會計的處理,就會產(chǎn)生稅會差異,就會用到這個科目

這個題里用遞延所得稅資產(chǎn)科目還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅科目?平時做題應(yīng)該怎么區(qū)別呢?
這個題里更正賬務(wù)處理,用遞延所得稅資產(chǎn)科目還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅科目?平時做題應(yīng)該怎么區(qū)別呢?
老師,遞延所得稅費用這個科目什么情況下用這個科目呢又怎么賬務(wù)處理呢。
老師,什么情況下會用到遞延所得稅資產(chǎn)這個會計科目?
老師 什么情況下 才會入 待攤費用這個科目呢
老師,經(jīng)營賬收入用不含稅收入還是用含稅收入,因為該公司很多的成本沒有取得發(fā)票,該公司一般納稅人,用不含稅收入算,那繳納的增值稅能算到里面不
老師 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳,年度匯算清繳是嗎?季度預(yù)繳的時候稅率是5%,年度匯算清繳的時候利潤超過300萬按25%繳稅,不超300萬按5%繳稅是嗎?
老師,我們有一家勞務(wù)公司,老板自己往公司打款然后我發(fā)給工人,那么應(yīng)該算借款還是投資款?他注冊資金還沒有繳納
個體繳納個稅可以一年繳納一次嗎
企業(yè)職工離職,當月取得離職工資(解除勞動合同一次性補償金),企業(yè)在為離職員工繳納社保時,應(yīng)由職工個人承擔(dān)的社保部分的金額,在個稅扣繳申報里,這部分應(yīng)由個人承擔(dān)的部分社保金額可以在本期其他扣除項目里進行扣除嗎??
老師好:海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人備案回執(zhí)具體在哪里導(dǎo)出打印呢
去年職工報銷福利計入管理費用工資了,也并入工資申報了,借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬福利費,這樣做的,匯算清繳5050表按照期間費用中工資合計數(shù)填的,如果稅務(wù)查出來應(yīng)付職工薪酬貸方余額不一樣必須反結(jié)賬更改以前的憑證嗎?
出口當月未開票,次月開票,出口當月就要確認未開票收入嗎?
老師好,生產(chǎn)廠家的主營業(yè)務(wù)成本是怎么算的
貿(mào)易出口,首筆核查沒有通過,補讓退稅,那我們可以還是有做出口,那出口的收入可以按0稅率發(fā)票開出確認收入嗎?還是要視同內(nèi)銷。
借方的話代表多交稅了嗎
不是,這種暫時性差異是不影響報表所得稅費用科目的金額的
老師,能具體舉個例子嗎
比如應(yīng)收的壞賬,計提壞賬稅務(wù)不認可的,所以就會產(chǎn)生暫時性的納稅差異,需要做借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費用