同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的。
老師,比如去年處理有固定資產(chǎn)清理不含稅銷售額3萬,主營業(yè)務(wù)收入100萬,那去年的營業(yè)收入是100萬嗎?這去年的不含稅銷售額算是103萬嗎?固定資產(chǎn)清理與營業(yè)收入和不含稅銷售額有必然關(guān)系嗎?
老師,比如我有一筆收入,也不走公戶,就是一樣的銷售商品,總共價款130萬,我這樣做分錄,借銀行存款100萬,貸主營業(yè)務(wù)收入100萬,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額13萬,是這樣嗎第一步,我確認(rèn)收入了,但是錢沒有走公戶,那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢老師
是這樣的,我們公司實收資本是600萬,是兩個股東,一個股東的話是100萬,然后現(xiàn)在是其中一個股東要轉(zhuǎn)讓給另外一個人,現(xiàn)在這100萬的話,要交印花稅,我這個我知道了,但是這個個稅的話是,是按照未分配利潤交個稅,還是按照股權(quán)協(xié)議里面,多少錢轉(zhuǎn)的,如果要是比如說是100萬,我要是平價轉(zhuǎn),就100萬轉(zhuǎn)給他,還要交個稅嗎?如果我是120萬,轉(zhuǎn)讓給另外一個人,這多出來,這20萬要交個稅嗎?
我的意思是今年我公司沒有業(yè)務(wù),沒有開票,也沒有進(jìn)項,但是我有其他費用和專利折舊,假設(shè)我這樣虧損了20萬,那我歷年欠稅了100萬,那能不能抵掉20萬的欠稅?
老師:我記得個體工商戶 有個優(yōu)惠政策,適用于查賬征收的。100萬以內(nèi)減半征收,但我沒弄懂到底怎么算。比如,這個個體戶經(jīng)營所得是120萬。那是要先算出120萬*0.35-6.55=35.45萬,再算出100萬對應(yīng)的稅額的一半100*0.35-6.55=28.45*0.5=14.23萬,意思這個個體戶總共120萬所得要交的是35.45-14.23=21.22萬,是不是這樣理解 ?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,