你好,營業(yè)收入是100萬
公司處置了一臺固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個問題,我增值稅報表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導致我的年報主營業(yè)務收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
老師,本年度處理了一個固定資產(chǎn),在匯算清繳時需要特別注意什么嗎?表還是正常填寫嗎?比如固定資產(chǎn)清理不含稅銷售額3萬,主營業(yè)務收入100萬,這個一年的不含稅銷售額算是103萬嗎?
老師,比如去年處理有固定資產(chǎn)清理不含稅銷售額3萬,主營業(yè)務收入100萬,那去年的營業(yè)收入是100萬嗎?這去年的不含稅銷售額算是103萬嗎?固定資產(chǎn)清理與營業(yè)收入和不含稅銷售額有必然關系嗎?
我們合作社有一批固定資產(chǎn)230000元,在2023年12月份全部轉讓了,銷售金額是含稅價220000萬,增值稅申報報了固定資產(chǎn)清理,想請問一下,我賬上該如何處賬呢?申報表報了含稅價220000萬的收入,但賬上我按正常做了固定資產(chǎn)清理,無形之中收入就少了22萬,這樣我企業(yè)所得稅的收入怎么申報呢?要把這個含稅價22萬的金額報進去嗎?
工業(yè)年收入100萬(不含稅)這句話的意思是不是比如我今年銷售出去120萬,我交了20萬的錢到稅務局,我賬上還有100萬,這100萬就是不含稅的。是這樣嗎?
老師52題有沒有視頻解析
老師,銷售合同要經(jīng)過老板審核簽字嗎?老板怎么監(jiān)控毛利率?
老師你好,施工單位給農(nóng)民工發(fā)工資走農(nóng)民工工資專戶,可以不簽勞務合同嗎?
老師,繳納稅收指的是啥。
老師,新買下來的公司藥品許可沒下來呢,不能賣藥,藥品許可下來前的銷售和采購是不是得入到總公司賬上呀
老師你好,公司一般納稅人銷售礦粉,購進水渣進行加工產(chǎn)生礦粉,出售到攪拌站用水泥加工混凝土 請問我們這個水渣購入的時候會有運輸過程中有水份流火產(chǎn)生損耗,請問這種損耗怎么樣賬務處理 假如購進5000噸,總價款含稅10萬。實際入庫過磅應該是4800噸??偨痤~是10萬 請問入庫憑證。如何賬務處理當中的20噸損耗?是單個表記著還是入庫的時候。
老師你好,經(jīng)營范圍汽車租賃,機械設備租賃;礦山機械銷售;儀器儀表銷售;機械電氣設備銷售;機械設備銷售;金屬材料銷售;電線、電纜經(jīng)營;五金產(chǎn)品批發(fā);電氣設備銷售;辦公設備銷售;金屬工具銷售;金屬制品銷售;日用百貨銷售,機械零件、零部件銷售;勞動保護用品銷售;五金產(chǎn)品零售;辦公設備耗材銷售;電子產(chǎn)品銷售;塑料制品銷售;橡膠制品銷售;潤滑油銷售;軸承銷售;軸承、這種公司一般起什么名字,名字鑠為,后邊應該寫什么公司
老師,老板新買下的購買下的公司,用老板私人的錢給的,之后想從公司賬上把錢拿回來的,應該怎么做會計分錄,之前的公司把財務報表調(diào)賬清零了也沒給財務軟件上的數(shù)據(jù),老板意思當新公司做賬就行,但是這個分錄我不知道得怎么做
做工資表要注意哪些點,比如不按法定節(jié)假日休息的,還有不要交社保的,具體怎么做
出口免抵退稅額有32691.21元,沒有進項票,所以就沒有退稅,需要交多少附加稅
那不含稅銷售額怎么填?是填103萬嗎?
你是單只這個科目與其他兩個沒有必然關系
那這個去年不含稅銷售額是應該填100萬還是103萬呢?
就是這個固定資產(chǎn)清理的3萬,應該不應該算作去年的銷售額中呢?
就是有個加計抵減政策中讓填寫去年的銷售額,我糾結銷售額中包含不包含固定資產(chǎn)清理的3萬呢?
你好,是具體填寫哪個申報表
加計抵減政策中的表啊
你按照你增值稅申報表銷售收入填寫這個表