您好,企業(yè)所得稅是正常填寫,增值稅固定資產(chǎn)清理對應(yīng)的銷售額填寫銷售商品

公司處置了一臺固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個問題,我增值稅報表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報主營業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
老師,本年度處理了一個固定資產(chǎn),在匯算清繳時需要特別注意什么嗎?表還是正常填寫嗎?比如固定資產(chǎn)清理不含稅銷售額3萬,主營業(yè)務(wù)收入100萬,這個一年的不含稅銷售額算是103萬嗎?
老師,比如去年處理有固定資產(chǎn)清理不含稅銷售額3萬,主營業(yè)務(wù)收入100萬,那去年的營業(yè)收入是100萬嗎?這去年的不含稅銷售額算是103萬嗎?固定資產(chǎn)清理與營業(yè)收入和不含稅銷售額有必然關(guān)系嗎?
老師好!問下企業(yè)所得稅匯算清繳,如果有捐贈支出50萬可以稅前扣除,除了填捐贈表單,還需要填視同銷售收入視同銷售成本這兩個表單嗎?需要填的話該怎么填?假如視同銷售收入不含增值稅金額是100萬,視同銷售表單該如何填寫?
老師你好,我去年在固定資產(chǎn)一次性扣除時賬務(wù)處理錯誤,導(dǎo)致銷售費用和管理費用比實際打,今年進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整,匯算清繳時按正確的數(shù)字填寫了,年度財務(wù)報表也按正確的填寫是嗎?去年的財務(wù)報表需不需要更正
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老師,營業(yè)收入那怎么填?填100萬嗎?固定資產(chǎn)清理這3萬不能算營業(yè)收入吧?
您好,企業(yè)所得稅營業(yè)收入與利潤表科目相同
您好,3萬元不屬于營業(yè)收入
嗯嗯,固定資產(chǎn)清理3萬不屬于營業(yè)收入,利潤表中收入與企業(yè)所得稅中收入都是100萬,這合適吧?
老師,就是有個表讓填去年的銷售額,那這個固定資產(chǎn)清理的3萬,要包含進(jìn)去填上吧?銷售額要填103萬嗎?
去年銷售額要填103萬嗎?
您好,1是的,2不需要填寫,3是營業(yè)收入金額
就是有個加計抵減政策中讓填寫去年的銷售額,我糾結(jié)銷售額中包含不包含固定資產(chǎn)清理的3萬呢?
您好,是不包含固定資產(chǎn)清理部分