你好,沒有走公戶你也可以做成本啊,你之前采購的成本是多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費_銷項稅額 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費_銷項稅額 老師審計這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師,比如我有一筆收入,也不走公戶,就是一樣的銷售商品,總共價款130萬,我這樣做分錄,借銀行存款100萬,貸主營業(yè)務收入100萬,貸應交稅費應交增值稅銷項稅額13萬,是這樣嗎第一步,我確認收入了,但是錢沒有走公戶,那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢老師
比如一個品牌的衣服委托代銷商場賣,商場按銷售收10%收取手續(xù)費,商場代收款項,并對外開具發(fā)票,分錄是,借,銀行存款1130,貸,應付賬款1000,應交稅費130, 借應付賬款1000,應交稅費-應交增值稅進項稅額130貸,銀行存款1017其他業(yè)務收入100,應交稅費-應交增值稅銷項稅額13 這個品牌的衣服,是做借應收賬款1130貸主營收入1000,貸應交稅費130,結(jié)轉(zhuǎn)成本略,支付委托代銷手續(xù)費,借銷售費用100,應交稅費進項稅額13,貸,應收賬款113, 是這樣做嗎
老師,我們是建筑材料公司,主營業(yè)務是買賣鋼材。 比如進價100,售價150:整個過程賬務處理是這樣嗎? 采購進貨 借:庫存商品 100 貸:銀行存款 100 銷售貨物 借:銀行存款 150 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 100 貸:原材料 100
老師好!我采購回的庫存商品是100元運回途中產(chǎn)生20元運費,銷售130元,分錄是這樣嗎? 借:庫存商品106 應交稅費-應交增值稅(進項)14 貸:應付賬款120 售賣商品時 借:應收賬款130 貸:主營業(yè)務收入115 應交稅費-應交增值稅(銷項)15 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本120 貸庫存商品120 ,是這樣沒錯吧
老師業(yè)務量減少會導致資產(chǎn)總計減少么
廠區(qū)綠化用營養(yǎng)土可以抵扣嗎
展會費,展會費,屬于業(yè)務宣傳費嗎,展會費我們公司是買一個參展的名額
老師。我這個應付工資應該是32194,但是有615是電源挪用了,然后的話從工資里面扣出來的。這個怎么進行賬務處理。也就是說這個615元的話是門店收到的門店現(xiàn)金。
老師,A公司25 %的股東由于企業(yè)長期虧損凈資產(chǎn)為負,想退出股份,認繳出資額75萬,已實繳25萬,余50萬未繳納,還在期限內(nèi),已和B公司達成協(xié)議,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓B不用支付價款,在認繳到期前繳納50萬,這樣B公司應該怎樣申報印花稅、怎樣做賬呢,謝謝
老師,你好,我們有個員工簽訂的是勞務合同,但是每月還是按照考勤工資表造冊發(fā)放工資的,這種情況個稅申報是按照工資薪金還是勞務報酬來申報?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
請問去年勞務公司,差成本發(fā)票,能不能現(xiàn)在辦個體工商戶,開成本發(fā)票給勞務公司?
老師,請問注冊家族公司/集團公司有什么要求嗎?或者說實操是如何的?
籌建期交的房租在營業(yè)期需要攤銷嘛
哦哦,這樣的話就不能cang這一筆收入了
那你一開始就不能做啊
但是這邊不建議cang,還是要據(jù)實申報
好的收 到
不客氣,希望有幫到你