這個是沒抵減欠的20萬
老師 假設我本期利潤100萬 扣除折舊攤銷去20萬 那么報表里面最后利潤是80萬 假設我的折舊攤銷3年 三年后我的本期利潤還是100萬 沒有任何折舊與攤銷了 這對于報告使用者來說 會不會以為生意業(yè)務變好了 利潤提高了20萬 這好像哪不對啊
公司2018年買了一臺設備價值30萬,取得稅率13%的專票抵扣了進項稅,假設我公司欠個人一筆欠款10萬,要用這臺設備抵債,算是視同銷售我們可以以只按10萬開增值稅稅率13%發(fā)票嗎?這樣的話豈不是有20萬的進項稅留到我們公司了
現(xiàn)在是21年了,收到20年12月28號其他公司開給我們公司的專用發(fā)票,并沒有暫估成本,但是該專票我們勾選認證了,已經(jīng)抵了所屬期為20年12月份的增值稅,那么這個票能不能收入賬到21年
我的意思是今年我公司沒有業(yè)務,沒有開票,也沒有進項,但是我有其他費用和專利折舊,假設我這樣虧損了20萬,那我歷年欠稅了100萬,那能不能抵掉20萬的欠稅?
老師好,去年6月對方公司開具的發(fā)票,我們預付了賬款,結果業(yè)務員疏忽一直沒把票給財務,也沒說票據(jù)已經(jīng)開了,導致我這筆費用沒有入賬到去年,能不能把這個做到今年的費用里,金額 40萬,我公司去年才成立,一直沒有收入,利潤額—400多萬,也就是虧損
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,這樣不能抵減欠的稅,那也就不必再做審計報告是吧!
是的,沒有要求必須審計