掛法人的個(gè)人往來 ,同時(shí)確認(rèn)收入
老師,12月份我從對(duì)公走賬800350,先轉(zhuǎn)了50萬給對(duì)方,對(duì)方又退給我們法人,法人又轉(zhuǎn)回對(duì)公賬上,第二次我又轉(zhuǎn)了300350,但法人沒有轉(zhuǎn)回對(duì)公賬上,對(duì)方已經(jīng)給我們開了800350發(fā)票,最后如圖 這里就出現(xiàn)負(fù)數(shù),是法人沒有轉(zhuǎn)回款的原因嗎? 但是外賬是正數(shù)的呀
老師你好。合作方轉(zhuǎn)賬了一萬到法人私賬,法人把它轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶了,備注了合作方轉(zhuǎn)款,現(xiàn)在對(duì)方要求退還。我應(yīng)該把錢轉(zhuǎn)給法人,然后法人歸還對(duì)方,還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師好,公司有一筆應(yīng)收賬款,但對(duì)方開票開給公司,款打給法人私戶了,這應(yīng)該怎么辦呢
請(qǐng)問老師,從公司賬戶付給法人,法人又把錢付給對(duì)方作為購油款,沒有發(fā)票,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
老師好,請(qǐng)問公司的法人個(gè)人收到對(duì)方公司轉(zhuǎn)帳,然后再由法人帳戶轉(zhuǎn)入公司賬戶內(nèi),再開發(fā)票給對(duì)方,這樣操作可以嗎?
個(gè)人所得稅申報(bào)流程是什么
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬,那對(duì)應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個(gè)流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時(shí)開出的發(fā)票怎么抵扣自開的收購小票呀
發(fā)工資3000,社保個(gè)人承擔(dān)部分公司付了,怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,這個(gè)領(lǐng)料單是什么時(shí)候做的
客戶告知函和押品知情書是什么?
老師,我公司這個(gè)月用國(guó)內(nèi)ERP了,那個(gè)收入和成本是不是都在國(guó)內(nèi)ERP里去導(dǎo)數(shù)據(jù)了嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,這題是500+10=510,水災(zāi)造成設(shè)備損毀賠款10萬,那為什么收到購入設(shè)備留抵退稅不算在內(nèi),它同樣也是購買設(shè)備產(chǎn)生的,屬于投資活動(dòng)
老師我們是小規(guī)模,是專門做視頻拍攝的,客戶要開專票,我是按照1%開還是按照3%開專票啦?
還有個(gè)應(yīng)付的暫估,這個(gè)該怎么調(diào)呀?
沖原來的暫估分錄
用負(fù)數(shù)沖還是用相反的分錄沖?
這二種都是可以的