您好,是的,你最后一筆走賬沒(méi)有走完,需要法人再轉(zhuǎn)回給公賬。
老師,12月份我從對(duì)公走賬800350,先轉(zhuǎn)了50萬(wàn)給對(duì)方,對(duì)方又退給我們法人,法人又轉(zhuǎn)回對(duì)公賬上,第二次我又轉(zhuǎn)了300350,但法人沒(méi)有轉(zhuǎn)回對(duì)公賬上,對(duì)方已經(jīng)給我們開(kāi)了800350發(fā)票,最后如圖 這里就出現(xiàn)負(fù)數(shù),是法人沒(méi)有轉(zhuǎn)回款的原因嗎? 但是外賬是正數(shù)的呀
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司收到客戶(hù)款9萬(wàn)多,但對(duì)方?jīng)]有用公戶(hù)給我們轉(zhuǎn)款,用個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,我們已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票了,那現(xiàn)在我們有必要把這筆款退回在讓從公戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嗎
老師 我們公司付了一筆款給個(gè)人賬戶(hù) 但是對(duì)方以公司名義開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,現(xiàn)在除了讓對(duì)方退回來(lái)走公賬還有其他辦法嗎?已經(jīng)付款已經(jīng)收到發(fā)票了
老師,我方對(duì)公戶(hù)多付材料款130元,是因?yàn)橹亓坑姓`,所以差了130元,對(duì)方已按原數(shù)給我們開(kāi)的發(fā)票,之后就多付的那130元對(duì)方給我微信退回,我又轉(zhuǎn)給了老板,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)130元我內(nèi)賬要咋做分錄?
老師,固定資產(chǎn)這里沒(méi)有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對(duì)嗎?謝謝
老師,外賬不開(kāi)發(fā)票的收入究竟要不要進(jìn)公戶(hù),
老師,考完了,就是經(jīng)濟(jì)法的。判斷題。他說(shuō)嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員批準(zhǔn)可以外借。這個(gè)是對(duì)的還是錯(cuò)的呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,中期貸款是屬于短期借款還是長(zhǎng)期借款?
同一個(gè)合同,有銷(xiāo)售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開(kāi)核算,這個(gè)在同一個(gè)合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開(kāi)核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個(gè)條款呢?
請(qǐng)問(wèn)工作滿(mǎn)8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請(qǐng)過(guò)年休假,那本年可以申請(qǐng)的年休假是5天嗎?
對(duì)方公司的車(chē)掛在我們公司,收到租車(chē)款后扣除掛靠費(fèi)返還給對(duì)方怎么做賬?
老師,供應(yīng)商開(kāi)出的發(fā)票單價(jià)成本小于我們內(nèi)部全部費(fèi)用合計(jì)成本單價(jià),那我們按照哪個(gè)單價(jià)入成本呢?供應(yīng)商是2.23單價(jià)發(fā)票金額,我們算前期承擔(dān)品牌費(fèi)使用、還有其他費(fèi)用等加起來(lái)是3.01,那按照哪個(gè)價(jià)格呢
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫(xiě)分錄?25年第一季度也沒(méi)計(jì)提增值稅
員工12月進(jìn)來(lái),2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報(bào)2月工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候