同學(xué)你好! 以前是 借:銷售費用 貸:其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款 現(xiàn)在付款時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師 公司銷售產(chǎn)品的運輸費 前期做賬的時候是 借 銷售費用 貸 其他應(yīng)付款 預(yù)提費用 。發(fā)票回來后是沖銷之前的預(yù)提。后面在 借銷售費用 貸應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在公司領(lǐng)導(dǎo)讓把運費做到成本里 怎么做呢
老師,之前做過暫估費用的分錄,借管理費用 貸其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在想用費用發(fā)票替換,如何做分錄?發(fā)票是花錢買來的,實際賬上沒有錢。
老師,銷售退貨如何做賬,之前確認收入時,錢用應(yīng)收賬款過渡了,現(xiàn)在發(fā)生退貨了
收到過戶費發(fā)票 之前做的是借銷售費用 現(xiàn)在把過戶費打過去了 如何做賬 前提是先收到了發(fā)票 做的銷售費用 現(xiàn)在付了過戶費 如何做賬
請問這個月月底先付款一筆廣宣費,發(fā)票下月到,那現(xiàn)在是如何做賬務(wù)處理?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款 票到了借銷售費用 貸預(yù)付賬款
電子稅務(wù)局外貿(mào)出口退稅,已經(jīng)把報關(guān)單導(dǎo)入,如何把導(dǎo)入的信息刪除,想重新導(dǎo)入
小規(guī)模需要每月做賬還是季度做賬
自己公司的銀行流水備注往來款怎么做賬,是支出,對方是我老板名字
記賬公司把會計科目我覺得弄錯了,改過來之后,期初余額不平,他把公戶轉(zhuǎn)私戶的錢計入其他應(yīng)付,有兩筆預(yù)收和應(yīng)收改了一下,個體戶,想問一下是直接按照他的寫,后修正一下還是直接給改過來,但是期初不平不知道怎么弄
建筑行業(yè),買空調(diào)能一次性記成本嗎
下列各項因素中,影響債權(quán)投資期末攤金成本的有 A.債權(quán)投資取得時發(fā)生的交易費用 B.債權(quán)投資發(fā)生的減值準(zhǔn)備 C.債權(quán)投資的溢(折)價額 D.債權(quán)投資的實際利率 E.債權(quán)投資收到的利息時間 實際利率為啥不影響
老師您好,應(yīng)收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶扣錢嗎?老板說他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶扣。到手多少就是多少。這樣有風(fēng)險嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產(chǎn)注意公允價值和賬面價值的差點嗎?