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收到過戶費發(fā)票 之前做的是借銷售費用 現(xiàn)在把過戶費打過去了 如何做賬 前提是先收到了發(fā)票 做的銷售費用 現(xiàn)在付了過戶費 如何做賬

2024-02-28 18:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-28 18:02

同學(xué)你好! 以前是 借:銷售費用 貸:其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款 現(xiàn)在付款時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

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同學(xué)你好! 以前是 借:銷售費用 貸:其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款 現(xiàn)在付款時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2024-02-28
您好,這樣的話,你需要做銷售退回,就可以
2023-12-04
你好,這個業(yè)務(wù)如果是真實的話,你可以嗯,把它記到待攤費用里,然后進行攤銷。
2022-05-05
你付的時候不要做預(yù)提,現(xiàn)在沒有這個科目,先掛往來,然后來發(fā)票直接借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款
2020-04-03
同學(xué)你好 可以找到你按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認的財務(wù)費用的最后一筆憑證,將發(fā)票置于憑證后并說明期間。
2022-02-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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