好,把這個(gè)暫估的會(huì)計(jì)分錄先沖銷了
老師,之前做過(guò)暫估費(fèi)用的分錄,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在想用費(fèi)用發(fā)票替換,如何做分錄?發(fā)票是花錢買來(lái)的,實(shí)際賬上沒(méi)有錢。
之前有暫估一筆1w的管理費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了,怎么沖了?分錄怎么寫(xiě)?暫估分錄:借:管理費(fèi)用-暫估 貸應(yīng)付賬款
去年暫估的費(fèi)用 ,今天來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的票,票是今年開(kāi)的,怎么做分錄,原來(lái)暫估的是借:管理費(fèi)用-暫估 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在怎么做分錄呢
暫估費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,收到發(fā)票:紅沖:借:其他應(yīng)付賬款-法人,貸:管理費(fèi)用-其他。一筆正確:借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,是現(xiàn)金付的,做正確那筆分錄,還要用其他應(yīng)付款嗎?
年末暫估了費(fèi)用,分錄做的是: 借: 管理費(fèi)用—其他 貸:其他應(yīng)付款 次年發(fā)票回來(lái)了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊
小規(guī)模納稅人長(zhǎng)期零申報(bào)要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒(méi)有找到經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呢?
律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%,次月20日前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%,這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開(kāi)發(fā)票可以報(bào)銷嗎?還是可以開(kāi)公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個(gè)表中篩選出來(lái)的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒(méi)有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購(gòu)入了嗎?
老師我圈住的這個(gè)我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???
根據(jù)發(fā)票做賬借成本費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款
花錢買來(lái)的發(fā)票,10萬(wàn)說(shuō)多收3個(gè)點(diǎn),那是多少錢?
10萬(wàn)*3%,這個(gè)是這么計(jì)算的呢
老師,二季度申報(bào)所得稅繳納200元,三季度申報(bào)所得稅虧損,四季度又虧損,年終匯算時(shí),會(huì)把200返還嗎?
對(duì),這個(gè)是會(huì)給你們退回來(lái)的