發(fā)票直接附在那個憑證后邊就行
去年暫估的費用 ,今天來的主營業(yè)務成本的票,票是今年開的,怎么做分錄,原來暫估的是借:管理費用-暫估 貸其他應付款 現(xiàn)在怎么做分錄呢
去年預提的費用今年剛來的票怎么做分錄,去年做的是借:管理費用-暫估 貸:其他應付款,今年來了費用票怎么做分錄
23年暫估費用5萬,24年1月發(fā)票陸續(xù)回來,分錄: 23年暫估: 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 24年發(fā)票回來: 借:管理費用 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:其他應付款(紅字) 這樣做分錄對嗎
年末暫估了費用,分錄做的是: 借: 管理費用—其他 貸:其他應付款 次年發(fā)票回來了,這個分錄應該怎么做啊
(小規(guī)模納稅人)年底發(fā)票沒有及時收回來,暫估了費用?,F(xiàn)在發(fā)票回來了,暫估的少了,分錄怎么做 暫估時: 借:管理費用---暫估 50 貸:其他應付款---暫估 50 發(fā)票回來時,直接放在了12月份暫估的那張憑證里,,付款時: 借:其他應付款----暫估 50 貸:銀行存款 50 但是實際發(fā)票多,多出來的部分怎么做分錄???
老師,員工上班路上骨折的就醫(yī)票據(jù)可以入賬稅前扣除嘛?
我們的民營醫(yī)院,國家規(guī)定,只要出售的藥品定價控制在進價的15%-20%以內,就免增值稅,去年購進的藥品,還差100萬的發(fā)票,我們虧損120萬,在匯算清繳的時候調增100萬沒取得發(fā)票的藥品成本,是不是后期差這個發(fā)票就不用補進來了
之前內每個月都是公戶轉,且申報個稅,現(xiàn)在可以現(xiàn)金發(fā)放工資嗎,是從公戶取還是私戶?。總€稅也需要申報,對吧?
請問老師,銷售自己使用過的固定資產和其他資產,增值稅的那個怎么計算?請舉例說明
老師,印花稅不足1元不扣稅款還要做會計憑證嗎,如何處理
三年租金36000,需要交多錢個稅
自產自銷的煙苗免征企業(yè)所得稅嗎?
我們是生產型企業(yè),生產一種電動執(zhí)行器,出口,我們也會采購其它很多品種電動執(zhí)行器,外購的電動執(zhí)行器視同自產出口退稅嗎?
你好 老師 這道題這個分錄 最后成本不是280-20-15=245嗎 為什么是265 借:銀行存款 300萬元 貸:其他業(yè)務收入 300萬 借:其他業(yè)務成本 280萬元 貸:投資性房地產——成本 260萬元 投資性房地產——公允價值變動 20萬元 借:公允價值變動損益 20萬元 貸:其他業(yè)務成本 20萬元 借:其他綜合收益 15萬元 貸:其他業(yè)務成本 15萬元
老師,公司通過走賬把流水做大,讓開發(fā)票,該怎么和老板說不可以
我這個貸方是其他應付款—-暫估.發(fā)票直接付后面的話,我付款的時候分錄 借:其他應付款—-暫估 貸:銀行存款 這樣對不
是的,直接那樣沖平就行