發(fā)票直接附在那個憑證后邊就行

去年暫估的費用 ,今天來的主營業(yè)務(wù)成本的票,票是今年開的,怎么做分錄,原來暫估的是借:管理費用-暫估 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在怎么做分錄呢
去年預(yù)提的費用今年剛來的票怎么做分錄,去年做的是借:管理費用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,今年來了費用票怎么做分錄
23年暫估費用5萬,24年1月發(fā)票陸續(xù)回來,分錄: 23年暫估: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 24年發(fā)票回來: 借:管理費用 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:其他應(yīng)付款(紅字) 這樣做分錄對嗎
年末暫估了費用,分錄做的是: 借: 管理費用—其他 貸:其他應(yīng)付款 次年發(fā)票回來了,這個分錄應(yīng)該怎么做啊
(小規(guī)模納稅人)年底發(fā)票沒有及時收回來,暫估了費用?,F(xiàn)在發(fā)票回來了,暫估的少了,分錄怎么做 暫估時: 借:管理費用---暫估 50 貸:其他應(yīng)付款---暫估 50 發(fā)票回來時,直接放在了12月份暫估的那張憑證里,,付款時: 借:其他應(yīng)付款----暫估 50 貸:銀行存款 50 但是實際發(fā)票多,多出來的部分怎么做分錄?。?/p>
小會計準則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存憑證需要成本明細嗎還是就列個轉(zhuǎn)入庫存的明細,數(shù)量和價格。
提供給審計單位的銀行明細回單,加蓋被審計單位公章之后,審計單位還會去銀行核對資料的真實性嗎?會認可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報稅時。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計的申報表是電子稅局自動顯示開票情況那個嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開具了,是這個問題嗎,導(dǎo)致報表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
將會計證給集團房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負數(shù)發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買???
我這個貸方是其他應(yīng)付款—-暫估.發(fā)票直接付后面的話,我付款的時候分錄 借:其他應(yīng)付款—-暫估 貸:銀行存款 這樣對不
是的,直接那樣沖平就行