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年末暫估了費用,分錄做的是: 借: 管理費用—其他 貸:其他應付款 次年發(fā)票回來了,這個分錄應該怎么做啊

2025-03-20 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-20 17:27

發(fā)票直接附在那個憑證后邊就行

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快賬用戶9658 追問 2025-03-20 17:30

我這個貸方是其他應付款—-暫估.發(fā)票直接付后面的話,我付款的時候分錄 借:其他應付款—-暫估 貸:銀行存款 這樣對不

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齊紅老師 解答 2025-03-20 17:31

是的,直接那樣沖平就行

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發(fā)票直接附在那個憑證后邊就行
2025-03-20
多出的部分直接計入利潤分配-未分配利潤
2025-03-24
借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款
2024-04-17
你好? ?你這個 實際發(fā)生的金額是800還是1000元 ; 不嫩直接這樣來沖掉的;? ?
2021-05-15
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用? 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調整? 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整? 貸:應付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤 ?
2021-07-13
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