多出的部分直接計入利潤分配-未分配利潤
去年的時候暫估費用分錄,借:管理費用-暫估 20萬 貸:應付賬款-暫估 20, 今年發(fā)票收到了,只有15萬,另外5萬回不來了,清算清繳,賬務處理及分錄怎么寫?
老師建筑業(yè)公司22年的暫估10萬,在23.5.31前沒有回來發(fā)票,在7月份回來發(fā)票了,我沖減暫估就是借利潤分配未分貸應付賬款暫估,之后怎么做分錄?(借工程施工貸銀行,然后呢)
年末暫估了費用,分錄做的是: 借: 管理費用—其他 貸:其他應付款 次年發(fā)票回來了,這個分錄應該怎么做啊
(小規(guī)模納稅人)年底發(fā)票沒有及時收回來,暫估了費用?,F(xiàn)在發(fā)票回來了,暫估的少了,分錄怎么做 暫估時: 借:管理費用---暫估 50 貸:其他應付款---暫估 50 發(fā)票回來時,直接放在了12月份暫估的那張憑證里,,付款時: 借:其他應付款----暫估 50 貸:銀行存款 50 但是實際發(fā)票多,多出來的部分怎么做分錄?。?/p>
公司沒有為員工繳納工會經(jīng)費。相關的福利費用能入工會經(jīng)費嗎?
老師,我收到供應商銀行承兌匯票,然后來支付之前未支付的貨款。 分錄:借:應付賬款,貸:應付票據(jù)?
老師資產(chǎn)負債表庫存商品300多萬其他應付款200多萬,我應該怎么辦呢
#提問:老師:個體工商戶報海關報備,是選自然人用戶嗎?
有個員工不買社保,想通過補貼工資的形式補貼給他,一般是個人部分補貼給他還是個人加公司部分補貼給他?
老師您好,這道題目如果是半年付息一次,他的實際利率是8%還是(1+4%)2-1呢
房租可以入研發(fā)費用嗎?
老師汽車修理廠一個車用這些配件,如果先進到庫存商品,然后從庫存商品結轉到主營業(yè)務成本,這樣每個車要錄好多憑證,怎么辦
請問,我們是農(nóng)業(yè)公司,購買一批設備,對方給我們開具的是9%的發(fā)票(包安裝),但是這批設備只是我們采購的后面是需要賣出去的,我們賣出去的話可以給購買方開9個點發(fā)票嗎
這個法院判決下來的貨款,入營業(yè)外收入嗎
那分錄是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 這樣嗎
是的,發(fā)票附在后邊這個支付款的分錄后邊