同學(xué)你好 這個(gè)多計(jì)提對(duì)吧 那就沖減多計(jì)提的 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
請(qǐng)問(wèn)老師我們是小規(guī)模納稅人,適用《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》在申報(bào)今年二季度利潤(rùn)表時(shí),本年累計(jì)金額和本期金額分別填什么時(shí)間的數(shù)?請(qǐng)問(wèn)老師謝謝
老師您好!突然發(fā)現(xiàn)去年有一筆帳做錯(cuò)了,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅借貸方向弄反了,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增多,應(yīng)收賬款減少,請(qǐng)問(wèn)今年還能調(diào)賬嗎?該如何調(diào)呢,公司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們?cè)O(shè)計(jì)公司發(fā)生了一筆去年的設(shè)計(jì)費(fèi)退款70%,31500。這個(gè)月應(yīng)該怎么寫分錄呢?我們是小規(guī)模納稅人,也是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,而且去年沒(méi)有開發(fā)票。這是去年做的收入分錄。謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人,小微企業(yè),適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2023年年終獎(jiǎng)2024年發(fā)放,發(fā)放數(shù)比計(jì)提數(shù)少45000左右,這個(gè)該怎么調(diào)帳呢?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn),做所得稅匯算清繳,小規(guī)模企業(yè)也是小微企業(yè),2023工資沒(méi)有做計(jì)提,A105050職工薪酬這個(gè)表,是不是還要加上2024年1月份發(fā)放的工資啊,我們工資都是次月發(fā)放的
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫的是萬(wàn)元。
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以不用以前年度損益調(diào)整么?
同學(xué)你好 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目 所以直接用利潤(rùn)分配分配未分配利潤(rùn)