借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月轉(zhuǎn)了一筆10萬的貨款到私人賬上,發(fā)票是另一個(gè)公司開的,請(qǐng)問這要怎么做賬
老師你好 我公司是小規(guī)模納稅人 一月份開具了增值稅專用發(fā)票 增值稅當(dāng)場繳納了 但是錢一直沒有收到 請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時(shí)為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項(xiàng)2萬元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬元的款項(xiàng),于6月份開出了專票票。請(qǐng)問老師,這筆2萬元的款項(xiàng),應(yīng)該放在哪個(gè)月份做為營業(yè)收入納稅申報(bào)?如若是在4月份申報(bào),則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報(bào),則按一般納稅人需繳納稅款。但款項(xiàng)是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的,發(fā)票卻是在6月份開出,請(qǐng)問怎么操作才是合規(guī)的?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月為對(duì)方公司(一般納稅人)開具了一份專票,由于所開具的發(fā)票存在錯(cuò)誤,本月把這份發(fā)票做了做廢處理,并且同時(shí)通知了對(duì)方,請(qǐng)問,是否把這份發(fā)票向?qū)Ψ剿饕貋砟兀?/p>
我們是勞務(wù)公司之前是小規(guī)模納稅人,代理記賬在7月份幫我們開了增值稅專用發(fā)票給總包單位,但是現(xiàn)在開票的錢還沒有到公司賬戶,我們的成本票也還沒開到這個(gè)量,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?開的增值稅專用發(fā)票還能作廢嗎?這個(gè)月我們升成了一般納稅人,那之前應(yīng)繳的稅是按小規(guī)模還是按一般納稅人繳?
匯算清繳的利潤總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請(qǐng)問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時(shí)用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報(bào)表做的無票收入,增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)了,所得稅申報(bào)表未體現(xiàn),現(xiàn)在報(bào)所得稅年報(bào)還需要改報(bào)表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)嗎
應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)是什么
這個(gè)稅款是老板自己付錢去繳納的,并沒有通過公司賬戶,這個(gè)怎么做憑證
而且完稅證明上多出了一個(gè)城市維護(hù)建設(shè)稅
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 計(jì)提附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 繳納稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸:其他應(yīng)付款-老板
這個(gè)做在一張憑證上嗎
不是的,分開做憑證