 
                            你好!具體說(shuō)的是什么業(yè)務(wù)?哪條優(yōu)惠政策呢?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,計(jì)提所得稅的時(shí)候是按不減免的金額計(jì)提還是按減免完的金額計(jì)提呢
老師,計(jì)提城建稅及附加的時(shí)候金額寫(xiě)實(shí)際扣的減免50%后的金額,還是寫(xiě)減免前的金額呀
老師,土地使用稅符合稅收優(yōu)惠的,計(jì)提的時(shí)候,按照正常的計(jì)提還是以稅費(fèi)減免后的數(shù)額計(jì)提呢
老師 現(xiàn)在附加稅減免50%,比如說(shuō)需要交城建稅20,減免50% 交10元,計(jì)提的時(shí)候是計(jì)提10,還是計(jì)提20,?
老師 稅收優(yōu)惠減免50% 在計(jì)提的時(shí)候能計(jì)提減免后的稅額嗎?
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn),我們給甲方開(kāi)票10萬(wàn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)10萬(wàn)中有2萬(wàn)是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬(wàn)轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開(kāi)票呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們跟承包方都是往來(lái)款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬(wàn),賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說(shuō)“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒?jiǎn)?/p>
S局認(rèn)定我公司2023年度外購(gòu)商品贈(zèng)送客戶(hù)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用的視同銷(xiāo)售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開(kāi)普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少


小規(guī)模納稅人附加稅優(yōu)惠減免50%
你好,計(jì)提的時(shí)候直接計(jì)提實(shí)際繳納金額就可以了