 
                            你好;小規(guī)模或者是小微企業(yè)是可以減半繳納的;? 全額計(jì)提20;減半繳納10元;? 減免的10元轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    #提問#稅金及附加會(huì)計(jì)分錄 計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 附加稅減半征收 借:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 50 貸:營業(yè)外收入 50 繳稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 50 貸:銀行 50 那么稅金及附加利潤表上還是100沒有減免,那我的利潤不是沒減掉50嗎
一般納稅人附加稅月收入不到10萬減免地方教育和教育費(fèi),這個(gè)只要交增值稅就要計(jì)提,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候是直接免的, 那么計(jì)提完,減免的分錄怎么做?
老師,計(jì)提城建稅及附加的時(shí)候金額寫實(shí)際扣的減免50%后的金額,還是寫減免前的金額呀
老師 現(xiàn)在附加稅減免50%,比如說需要交城建稅20,減免50% 交10元,計(jì)提的時(shí)候是計(jì)提10,還是計(jì)提20,?
老師,請問增值稅附加稅怎么計(jì)提?交的時(shí)候城建稅減了50%,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加減免了
 
                電商企業(yè),個(gè)體戶店鋪,每月應(yīng)收大概在20萬左右,交稅是按照季度繳納嗎?請問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計(jì)算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個(gè)受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個(gè)怎么備案在哪里備案呢
老師,請問一下小規(guī)模開20萬普票,11萬專票,還是得按31萬交稅是不是呀
老師好。我公司賣了一臺(tái)二手車,原來的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個(gè)人,賣方是我公司,最下面是二手車市場名字,請問這個(gè)稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請問老師我是把這6000元做無票收入還是給對方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了


老師 您看一下這個(gè)0.02分怎么調(diào)整呀?本月增值稅是134.48,因?yàn)檫@個(gè)0.02 成134.46了
你好;你賬上做的是134.46元; 實(shí)際申報(bào)產(chǎn)生繳納134.48元; 那么說明你會(huì)多繳納2分錢; 如果你賬上做的沒錯(cuò)的; 你就 把這個(gè)尾差0.02計(jì)入營業(yè)外支出-其他里面去支付?
營業(yè)外支出-二級(jí)科目怎么填呀?(多繳稅款 可以嗎?)
你好;? 不用寫這個(gè);? 寫其他就行哈;?
老師 這0.02 找不到是哪個(gè)科目的
你好;計(jì)入營業(yè)外支出-其他里面去 ;如果沒有其他的明細(xì)科目;自己添加一個(gè)明細(xì)?
老師,是增值稅類科目,不知道是哪個(gè)科目出現(xiàn)的這0.02的余額
你好; 增值稅 你賬上做的 134.46元是按照發(fā)票上面的金額 來寫的; 你不單獨(dú)走這個(gè)增值稅科目去做這個(gè)尾差2分錢的;??
沒明白老師的意思
你這個(gè)0.02差異是不是你 發(fā)票上的稅額和你增值稅申報(bào)表的稅額產(chǎn)生的差異?
我做發(fā)票的時(shí)候四舍五入出來的0.02 兩個(gè)月累計(jì)出來的,一個(gè)月0.01
那你尾差四舍五入導(dǎo)致的; 你就把尾差計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出-其他去做賬即可
這0.02是多交的,借:營業(yè)外支出 貸:? 貸方是哪個(gè)科目我找不到
對的; 你多繳納了貸方肯定是銀行存款科目的;?