同學(xué)你好,是的,你理解正確。增值稅會出現(xiàn)留抵稅額,就是進項大于銷項了。
老師,增值稅留抵是什么意思嗎,為什么會造成留抵,留抵久時間不處理會對企業(yè)有什么影響,現(xiàn)在稅局來查我們的留抵然后應(yīng)對
報稅的時候有增值稅沒有附加稅,是因為自動跳出的這個留抵退稅額嗎?這個留抵退稅額是什么意思
老師,為什么增值稅會出現(xiàn)留抵稅額?是不是這個意思?如果說當(dāng)時增值稅發(fā)票沒有勾選抵扣的話,是不是就不會出現(xiàn)留底稅額?
請問老師,實際可抵扣稅額=進項稅額+上期留底-進項轉(zhuǎn)出-免抵退稅額,這個免抵退部分是什么?如果是出口退稅的話,我出口部分對應(yīng)的進項在勾選時沒有勾選,這里為什么要減去呢
老師,一般納稅人上個月勾選進項的留底稅額申請了留底抵欠,這個月什么增值稅的時候留底抵欠的那個金額會在主表的哪幾個欄次出現(xiàn)
員工在服務(wù)平臺充值了100塊錢,已經(jīng)走了報銷流程,但是發(fā)票未開具?,F(xiàn)在將這筆款退回至員工賬戶,并扣除了0.14的手手續(xù)費(手續(xù)費可開發(fā)票),這筆錢還要員工轉(zhuǎn)回公司賬戶嗎?賬要怎么做?
老師,車輛購置稅怎么做賬?
我想問一下,去年和前年的發(fā)票因名稱開錯,現(xiàn)在紅沖重開,對今年的業(yè)務(wù)有影響嗎?紅沖后重新開具又怎么做賬
老師您好,一次性購買了制作門窗的軟件,費用是3200元,老師我這個是直接計入費用還是要計入固定資產(chǎn)呢
廠子給自用車補助,一公里5毛錢,公戶報銷的話用什么發(fā)票來報賬合適
你好,我們有筆應(yīng)收款,別人背書轉(zhuǎn)讓承兌匯票給我們,我們把這張匯票當(dāng)借款給另外一個公司,這種借款轉(zhuǎn)讓領(lǐng)導(dǎo)也是轉(zhuǎn)讓背書了的,這個借款需要背書轉(zhuǎn)讓嗎對方還款現(xiàn)金還到我們公賬的
老師,請問一下,我24年11月少結(jié)轉(zhuǎn)了33萬下成本,這個今年我該怎么調(diào)整一下
增值稅進項18年的還能抵扣嗎
老師,請問員工的生育津貼發(fā)下來后,是否扣除工資和個人繳納社保?扣除后怎么入賬?
自動化升級改造的所有費用十多萬放哪里?長期待攤嗎?請的臨時工工資5000還有一個固定資產(chǎn)4萬多是不是不需要放一起做侍攤
老師那結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借方余額。和上期留底這兩個意思一樣嗎?有點兒不太明白。
同學(xué)你好,理論上來說,這兩個金額應(yīng)該是一致的。