意思就是之前認(rèn)證過進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒有抵扣,就在賬上形成留抵稅額了。

老師,增值稅留抵是什么意思嗎,為什么會(huì)造成留抵,留抵久時(shí)間不處理會(huì)對(duì)企業(yè)有什么影響,現(xiàn)在稅局來查我們的留抵然后應(yīng)對(duì)
老師,現(xiàn)在我們這邊有政策,增值稅留抵的可以退回,這個(gè)是退跟不退有什么影響嗎
老師好,請(qǐng)問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師,商貿(mào)企業(yè)庫存和留抵沒有必然聯(lián)系,一般有庫存就會(huì)有留抵,或者有庫存就會(huì)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這是對(duì)的么 還有,有庫存沒留抵和沒庫存有留抵是正?,F(xiàn)象么 我在代賬公司做賬,平時(shí)需要注意留抵和庫存之間的關(guān)聯(lián)么
請(qǐng)問若11月收到一張75萬元的數(shù)電專票(稅率6%),11月抵扣產(chǎn)生增值稅留抵1萬多,但是12月對(duì)方又沖紅了,12月因?yàn)榇箢~進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出導(dǎo)致12月預(yù)計(jì)交增值稅2萬多,請(qǐng)問這種大額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)有什么問題,對(duì)企業(yè)有什么影響,會(huì)引起稅局注意稽查嗎?
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)


對(duì)企業(yè)來說是沒有什么影響的。
但是稅局來查我們,說我們企業(yè)為什么留抵那么多
那你就可以和稅務(wù)局解釋為什么有很多的留抵稅額。
那稅局會(huì)問,你銷售減少了,為什么還有那么多進(jìn)項(xiàng)待抵呢
那你看你賬上的情況,為什么會(huì)有那么多進(jìn)項(xiàng)呢?是發(fā)票不是真實(shí)的嗎?
發(fā)票是真實(shí)的,因?yàn)橹拔覀兪怯袖N售的,但是抵扣稅票沒有回到,我們就挨多交了10多萬稅,但是后來稅票回來了,每個(gè)月抵一下就積累多了留抵,
可以,你可以稅務(wù)局這么解釋,你可以說我們之前交了很多稅,發(fā)票沒有及時(shí)回來。
這樣可以嗎,稅局叫給個(gè)合理的解釋
這個(gè)當(dāng)然可以解釋了,你可以把之前交稅的憑證給稅務(wù)局看,就直接多交稅了。
你的這個(gè)就是合理的理由啊。
嗯嗯,后面我們公司銷售不是很好,但是我們公司有一些固定資產(chǎn)開回來的稅票也可以抵扣,所以現(xiàn)在越來越多了留抵
對(duì)呀,那就把情況說一下唄,這都是完全合理的理由啊,對(duì)吧。