您好,銷項稅額少記了9分錢,但我們的應(yīng)交稅金早就調(diào)成跟申報表一致了,現(xiàn)在記營業(yè)外收入 借:應(yīng)收 貸:營業(yè)外收入, 其實記入財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣更合適(前提是這個科目累計不為借方負(fù)數(shù))
老師你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司賬面應(yīng)付賬款的借方掛了一筆10多萬的金額,我查賬是以前年度收到的款項,后來又退回了,可是這筆錢在以后年度收回了,會計沒有做處理,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
2020年開票,記賬時,收入多記10,銷項稅少記了同樣數(shù),2021發(fā)現(xiàn)后,更正錯賬,我做的分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額10,這樣對嗎?聽老師講課說往期涉及到所以不用這樣記,有點蒙,求老師指點
老師,請問查賬中發(fā)現(xiàn)以前年度賬目中應(yīng)收賬款在公司期初建賬時少記了,造成現(xiàn)在應(yīng)收賬款余額在貸方,現(xiàn)在該怎么調(diào)整到正確分錄,謝謝。根據(jù)開票回款統(tǒng)計少記903971元。借:應(yīng)收賬款 903971 貸方:利潤分配-未分配利潤 903971 這樣可以嗎
老師好,核對應(yīng)收賬款發(fā)現(xiàn)出入9分錢,核查發(fā)現(xiàn)是兩年前記賬錯誤,銷項稅額少記了9分錢,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢,請老師指點
老師您好,新入職一家單位,發(fā)現(xiàn)以前年度的記賬有錯誤,多記賬收入,少記賬了銷項稅額。申報是按正確收入和稅額申報的。導(dǎo)致應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目有余額,請問如何調(diào)整呢
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個表?
申報工商年報,填寫社保部分,單位繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么填寫?
我們招來不長時間的會計 其實一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費勁 比如 我讓他整理報銷表格 她要求讓報銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計起來麻煩 那次讓她取錢 因為著急用 我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎