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老師好,核對應(yīng)收賬款發(fā)現(xiàn)出入9分錢,核查發(fā)現(xiàn)是兩年前記賬錯誤,銷項稅額少記了9分錢,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢,請老師指點

2024-02-26 18:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-26 18:50

您好,銷項稅額少記了9分錢,但我們的應(yīng)交稅金早就調(diào)成跟申報表一致了,現(xiàn)在記營業(yè)外收入 借:應(yīng)收 貸:營業(yè)外收入, 其實記入財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣更合適(前提是這個科目累計不為借方負(fù)數(shù))

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您好,銷項稅額少記了9分錢,但我們的應(yīng)交稅金早就調(diào)成跟申報表一致了,現(xiàn)在記營業(yè)外收入 借:應(yīng)收 貸:營業(yè)外收入, 其實記入財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣更合適(前提是這個科目累計不為借方負(fù)數(shù))
2024-02-26
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 ?匯算納稅調(diào)增
2024-08-12
您好 貸:以前年度損益調(diào)整 -13000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 13000 借:利潤分配-未分配利潤 13000 貸:以前年度損益調(diào)整 13000
2021-01-28
你好,你當(dāng)時是怎么做的憑證?當(dāng)時的火車票的憑證怎么做的?
2024-12-05
您好,你看啊,你少計了應(yīng)收賬款,另外一個科目是什么,收入嗎還是
2022-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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