你好,可以的,分錄可以這么做的。
請問老師收一年的服務費,開了一張發(fā)票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
2020年開票,記賬時,收入多記10,銷項稅少記了同樣數(shù),2021發(fā)現(xiàn)后,更正錯賬,我做的分錄:借:主營業(yè)務收入10 貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅額10,這樣對嗎?聽老師講課說往期涉及到所以不用這樣記,有點蒙,求老師指點
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人企業(yè)。之前收了別家公司18萬,我記賬是這樣記得:借銀行存款180000,貸:預收賬款180000。4月份給對方總共開普票180000,稅額是免稅的,我記賬是是這樣記得:借預收賬款180000,貸主營業(yè)務收入180000。但剛才老會計說我這樣不對,必須把稅記上,然后把記得稅再計入到營業(yè)外收入。我不太明白什么意思,請問老師我該如何記賬?是記:借預收賬款180000,貸主營業(yè)務收入174757.28貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅5242.7 然后再:借應交稅費-應交增值稅銷項稅5242.7,貸:營業(yè)外收入5242.7嗎?
乙公司提現(xiàn)10萬元借給甲公司個人,乙公司掛其他應收款個人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔了9個點稅款。現(xiàn)在有一個問題是當時甲乙對開票稅款沒有達成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時 內(nèi)賬 借記:其他應收款 10萬 貸記:現(xiàn)金 10萬 乙公司開票收到款項 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業(yè)收入 9 貸記:應交稅費1萬 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應收款9萬 貸記:管理費用~其他1萬 這樣記賬對不對,該如何正確記賬
老師,您好!我有家企業(yè)是小規(guī)模納稅人,收入很少的。在2020年8月有個收入是這樣入了:借庫存現(xiàn)金10000 貸主營業(yè)務收入,漏入了應交稅費怎處理?現(xiàn)在可以更正嗎后續(xù)怎處理?麻煩老師指點下,謝謝。那個收入是不含稅收入,到時沒有記上銷項稅額,假如在今年度補上借應交稅費—銷項10 貸利潤分配—未分配利潤10.那個應交稅費—銷項不平數(shù)的?麻煩老師們指教!謝謝您們!
老師,如果每一道工序的時間都能計算準確,用工時法計算產(chǎn)品成本最準確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開設備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個體戶從7月份開始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當時是在銀行繳納的 用的并不是這個個體戶的對公銀行賬戶交的社保 而是用和這個個體戶不相關的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價格+關稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應收賬款是負數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應收賬款負數(shù)貸營業(yè)外支出負數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費,這些開辦費是計入管理費用的開辦費,還是計入長期待攤費用進行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
已經(jīng)跨年了,不用用以前年度損益調(diào)整直接做這個就行。