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2020年開票,記賬時,收入多記10,銷項稅少記了同樣數(shù),2021發(fā)現(xiàn)后,更正錯賬,我做的分錄:借:主營業(yè)務收入10 貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅額10,這樣對嗎?聽老師講課說往期涉及到所以不用這樣記,有點蒙,求老師指點

2022-06-07 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-07 11:18

你好,可以的,分錄可以這么做的。

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齊紅老師 解答 2022-06-07 11:18

已經跨年了,不用用以前年度損益調整直接做這個就行。

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你好,可以的,分錄可以這么做的。
2022-06-07
你好,那當時是一張普通發(fā)票,而且是免稅的是不是?我給您個建議,不要再做調整的分錄了,因為它本身是免稅的,,意義不太大,咱到2024年匯算清繳的時候,把那部分稅額做調增就行了,因為本身它如果是免稅的,我們應該 借應交稅費,應交增值稅,貸營業(yè)外收入,其實是增加利潤的,到時候調整一下對應的金額就行了。
2023-07-15
您好 您的賬務處理正確的 發(fā)票上沒有稅額 分錄不需要體現(xiàn)應交稅費
2022-07-14
您好,進項發(fā)票產生原因。繳納增值稅,借應交稅費未交增值稅,貸銀行存款
2021-12-16
你好!實際情況是可以這樣處理的
2021-05-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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