你好,這個(gè)是一個(gè)月的嗎?如果是的話,借應(yīng)收賬款或者是銀行10500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅500。

老師你好!小規(guī)模本月開具發(fā)票10000元,不含稅9900.99元,稅率1%,稅額99.01元,請(qǐng)問我做賬是借:應(yīng)收賬款10000;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99,貸:應(yīng)交稅金99.01,這樣做對(duì)嗎?
請(qǐng)問一下老師,我們A公司(是小規(guī)模納稅人)給B公司(一般納稅人)開了一張普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是1萬元,稅額是99元,不含稅金額是9901元,對(duì)方B公司只支付給我們9901元(說我們開普通給他們只支付不含稅價(jià)給我們),這時(shí)候我們的賬怎么做呢?真的可以這樣子操作嗎?請(qǐng)老師把分錄寫出來。謝謝
老師 小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在是免稅 請(qǐng)問老師開一張不含稅金額是20000的發(fā)票 那么不含稅金額和價(jià)稅合計(jì)都是20000嗎
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,開票金額是10000元,稅額是0,合計(jì)金額是10000,那這張發(fā)票我怎么做分錄,借:應(yīng)收帳款10000元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0元嗎?這樣做,憑證保存不了
本身企業(yè)是小規(guī)模 ,收到一張房東開的租金電子普票, 不含稅金額3017.43元,稅額271.57元 怎么做分錄
產(chǎn)品定價(jià)的公式是怎樣的,鹽焗雞進(jìn)貨價(jià)33元/只,所有稅金及附加 考慮上,固定費(fèi)用每月5.3萬左右,定價(jià)多少合適?
老師業(yè)務(wù)1卷煙廠繳納消費(fèi)稅不呢?
庫(kù)存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個(gè)體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購(gòu)一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個(gè)車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒有找到。請(qǐng)老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉(cāng),海外倉(cāng)一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國(guó)要寫哪個(gè)國(guó)家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎


如果主營(yíng)不是這個(gè)的,你把它放到其他業(yè)務(wù)收入。
老師,這是一個(gè)季度的,主營(yíng)就是這個(gè)
借銀行存款10500,貸預(yù)收賬款10000 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅500, 借預(yù)收賬款1萬/3 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,你的收入按月分?jǐn)偂?
老師 這個(gè)增值稅是享受免稅的吧?那到時(shí)候免稅分錄是借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入?
是的,對(duì)的,是這么做的,如果只有這一個(gè)銷售額。