你好對(duì)的 是這么做的
老師,你好,我是湖北小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開票免稅,我要開6600元的含稅金額的票,但是不含稅金額是6407.77元,合計(jì)也是6407.77元,稅額沒有顯示,這樣開發(fā)票合計(jì)沒有6600元,對(duì)嗎:
老師好,小規(guī)模納稅人,出入庫是稅價(jià)合計(jì)嗎?還是不含稅金額,和稅額分開的?
老師:請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人的普通發(fā)票上面,稅率是免稅的話,那么開票金額是填含稅價(jià)?還是不含稅價(jià)呢?供應(yīng)商在跟我扯這個(gè),她要開含稅價(jià)給我
老師 小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在是免稅 請(qǐng)問老師開一張不含稅金額是20000的發(fā)票 那么不含稅金額和價(jià)稅合計(jì)都是20000嗎
我們是小規(guī)模納稅人,4—12月份免征增值稅普票,印花稅以前是含稅金額申報(bào),那現(xiàn)在含稅和不含稅金額一樣,不用區(qū)分含稅和不含稅了,就用開票金額填就對(duì)了么?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎