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我們是小規(guī)模納稅人,4—12月份免征增值稅普票,印花稅以前是含稅金額申報,那現(xiàn)在含稅和不含稅金額一樣,不用區(qū)分含稅和不含稅了,就用開票金額填就對了么?

2022-07-04 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-04 11:17

同學(xué)你好 對的 這樣就可以

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快賬用戶6450 追問 2022-07-04 11:31

2022.7.1以后新增的印花稅采集信息,沒有購銷合同 這一項 有個買賣合同 這兩個是不一樣的?

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齊紅老師 解答 2022-07-04 11:36

同學(xué)你好 這個是一樣的哦

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同學(xué)你好 對的 這樣就可以
2022-07-04
你好? 減免稅表的數(shù)字 填318811.78*3%-3188.13=6376.22
2021-01-20
53398.07填寫在第一和第二欄中,(72624.48%2B30889.36%2B57677)填寫在本期免稅額那一欄
2023-07-17
這個專票填寫2行=1行,普通發(fā)票填寫10行,
2020-10-10
專票不含稅金額乘以3%
2021-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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