這個(gè)填的發(fā)票的是不含稅金額
增值稅小規(guī)模申報(bào)增值稅時(shí),未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額填開(kāi)票總額還是不含增值稅的金額?
老師,我們是個(gè)體工商戶(hù),現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票不是1%的點(diǎn)嗎?我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中的未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額是填含稅銷(xiāo)售額除以1.03的數(shù)還是填含稅銷(xiāo)售額除以1.01的數(shù)呢?
小規(guī)模納稅人達(dá)到起征點(diǎn)申報(bào)增值稅是在第3行“其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”這里填寫(xiě)嗎
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅填報(bào)的普通發(fā)票在十一欄 未達(dá)起征點(diǎn) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是填發(fā)票含稅金額還是填不含稅
小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn),增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那一欄是填含稅金額還是不含稅?
老師個(gè)體戶(hù)C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷(xiāo)售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷(xiāo)售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶(hù)C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過(guò)來(lái)的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷(xiāo)售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說(shuō)是24年的返利,我要怎么處理?。?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn):年報(bào)所得稅調(diào)增16萬(wàn),應(yīng)交所得稅4萬(wàn)如何在本期做賬?謝謝!