你好,一般高新企業(yè)的彌補期限是10年
請問高新企業(yè),21年度利潤總額113萬,研發(fā)費用265萬,匯算清繳因為是生產(chǎn)企業(yè)加計扣除按100%抵減研發(fā)費用,最后《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》本年度所得額變成了-152萬,之前交的企業(yè)所得稅都退回來了,請問這申報有問題嗎?
(三)甲公司為企業(yè)所得稅居民納稅企業(yè),適用企業(yè)所得稅稅率為25%,法定盈余公積提取比例10%,任意盈余公積扣取比例為20%。2021年實現(xiàn)賬面利潤總額1000萬元,因2018年發(fā)生的未彌補虧損額為200萬元。經(jīng)公司股東會研究,分配投資利潤200萬元。經(jīng)公司稅務會計人員整理涉稅業(yè)務,匯總形成以下納稅差異:1.全年業(yè)務招待費實際發(fā)生額80萬元,可在稅前扣除金額48萬元;2全年廣告費發(fā)生額100萬元,可在稅前扣除60萬元;3.其他收益30萬元為政府補助收入;4.各項可抵扣暫時性差異300萬元;5.各項應納稅暫時性差異200萬元。除此之外,無其他納稅調(diào)整事項。要求:經(jīng)據(jù)以上資料,完成:1計算稅前彌補虧損金額:2計算應調(diào)整的永久性差異納稅所得增、減金額;3.計算應納稅所得額;4.計算遞延所得稅資產(chǎn)金額;5計算遞延所得稅負債金額;6計算當期應交所得稅額7計算當期所得稅費用,凈利潤8計算企業(yè)完成利潤分配后的未分配利潤額;9編制有關(guān)會計分錄
(三)甲公司為企業(yè)所得稅居民納稅企業(yè),適用企業(yè)所得稅稅率為25%,法定盈余公積提取比例10%,任意盈余公積扣取比例為20%。2021年實現(xiàn)賬面利潤總額1000萬元,因2018年發(fā)生的未彌補虧損額為200萬元。經(jīng)公司股東會研究,分配投資利潤200萬元。經(jīng)公司稅務會計人員整理涉稅業(yè)務,匯總形成以下納稅差異:1.全年業(yè)務招待費實際發(fā)生額80萬元,可在稅前扣除金額48萬元;2全年廣告費發(fā)生額100萬元,可在稅前扣除60萬元;3.其他收益30萬元為政府補助收入;4.各項可抵扣暫時性差異300萬元;5.各項應納稅暫時性差異200萬元。除此之外,無其他納稅調(diào)整事項。要求:經(jīng)據(jù)以上資料,完成:1計算稅前彌補虧損金額:2計算應調(diào)整的永久性差異納稅所得增、減金額;3.計算應納稅所得額;4.計算遞延所得稅資產(chǎn)金額;5計算遞延所得稅負債金額;6計算當期應交所得稅額7計算當期所得稅費用,凈利潤8計算企業(yè)完成利潤分配后的未分配利潤額;9編制有關(guān)會計分錄
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補的虧損額是90萬,2020年之前沒有可彌補的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個季度累計虧損額為150萬,但是在2022年第四個季度中就一個季度利潤額為盈利220萬,那么,2022年累計虧損額為220萬-150萬=70萬,請問老師,①在2023年1月15日之前申報預繳企業(yè)所得稅季度申報時,是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時,再抵扣2021年虧損額90萬,最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報企業(yè)所得稅季度申報時,直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報第四個季度企業(yè)所得稅時按哪種情況核算?
賬面上財報利潤100萬為正,但是匯算清繳屬于高企,研發(fā)加計扣除后利潤未負數(shù),還行成有虧損,這個虧損是多久的彌補期限呢
老師!我們公司要調(diào)增發(fā)票額度,稅務局要求提供四流,那個運費單提供物流發(fā)票不知道行不行?
想問一下資本成本的計算一般模式里,分子為什么要用年資金用資費用而不是總的用資費用啊
老師,這幾天面試,經(jīng)常被問,分析一般都哪些緯度著手,可以詳細展開聊聊
老師,給我公司做保潔的人員去稅局代開勞務費發(fā)票給我們就可以是嗎?
每月工資14000工資怎么算
老師您好 公司付給個人 個人發(fā)來的發(fā)票抬頭是卻是公司 這種是不是不能收 算不算虛開
老師,我們公司就是之前賬是外帳做的,然后我們?nèi)ツ暧泄P退款是去年3月發(fā)生的,但是這筆退款實際也沒開票,但是外帳直接沖收入了,導致申報上去的匯算清繳的所得稅收入和增值稅收入不匹配,請問這個應該怎么去調(diào)整呀,所得稅現(xiàn)在現(xiàn)在顯示和增值稅收入差10萬,所得稅少報了10萬,但是這10萬我們也沒收入發(fā)生
老師看看工銀行卡里多了7.59利息收入,怎么做賬啊,怎么是負數(shù)呢
我公司購買了a公司的土地,a公司是小規(guī)模納稅人,可以給我公司開具幾個稅點的增值稅專票
小規(guī)模代開增值稅發(fā)票的話,稅率多少?
意思雖然賬目是盈利,稅收上是虧損,是正常的哈
你好,是正常的,沒有問題
另外問一下,高企超過300萬利潤是全額計入15%稅率嗎?
如果是300萬以內(nèi)就可以按照小微企業(yè)5%稅率
這個稅率選擇是需要去備案,還是一年只能選擇一種??
你好,是的,全部按照15%