你好,給股東看的是內(nèi)賬的實際業(yè)務的是嗎?如果是的話,你稅務局那邊不查到?jīng)]有問題啊。
老師好,請問當月已經(jīng)出貨但沒有開票,那結(jié)轉(zhuǎn)成本時沒有開票的這些成品也算吧?我們系統(tǒng)是一旦出貨就要確認收和成本,不管有沒有開票。一般報給稅務局的報表是已開票金額為主營業(yè)務收入,系統(tǒng)是沒有開票只要出貨就要確認收入,這樣稅務上會有問題嗎?
老師,我想咨詢一個問題,關于納稅義務發(fā)生時間。如果采取直接收款方式銷售貨物,不論貨是否發(fā)出,就是收到銷售款當天才能確認增值稅,如果貨物已經(jīng)發(fā)出了,我們也收到貨了,我確認收入了,但是這塊增值稅怎么處理呢,按照道理上講,是不能確認增值稅的,但是我又要先確認所得稅了呀,這個分錄怎么寫呢
老師,小規(guī)模公司開了銷售貨物的發(fā)票,款也收到了,對方是事業(yè)單位要求先開票撥款 后期慢慢供貨,這種情況當期沒有購進貨物沒有成本發(fā)票,可不可以開票時不確認收入,在采購供貨時確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣就會造成申報增值稅的收入和財務報表上的收入不匹配,會不會有風險
老師 我想問下 我們公司要辦股轉(zhuǎn),然后把報表給專管員看了,專官員說我們應收賬款是負數(shù)有兩百萬 ,要我們把收入確認未開票收入交增值稅和企稅之后再辦股轉(zhuǎn)。 我的確認收入都是根據(jù)本月開票確認的,專官員意思 收到款項的當天確認收入。這樣的話 我覺得會導致我們利潤虛高 ,我想問下 可以怎么調(diào)整嗎 怎么樣可以減少我們的應收賬款負數(shù),或者股轉(zhuǎn)的時候少交點稅
老師,給股東和稅務機關看的報表不一致,有影響嗎? 主要是確認收入時間的問題,稅務機關這呢以開票確認收入,股東會這呢是銷售貨物風險已經(jīng)轉(zhuǎn)移了確認收入
老師 請問小規(guī)模的納稅人資格認定表 在哪可以找到?
老師,請教下,勞務公司12月開票100萬,當時暫估成本80萬,工資發(fā)了50萬,還有30萬,調(diào)到應付工資的,今年發(fā)工資40萬元,多發(fā)了10萬元,我想問一下這10萬元,是調(diào)到其他應收帳款可以嗎,等今年開發(fā)票一起轉(zhuǎn)入成本行嗎
老師請問下現(xiàn)場簽單送手機(簽單標的是設備),是屬于銷售返利嗎?這個送的手機如何做賬務處理?
農(nóng)業(yè)合作社的財務制度
老師,這個是什么意思,就有一張抵扣的專票,鐵路哪個我們不抵扣,是旅游行業(yè),怎么操作。
老師,我們屬于服務業(yè),與旅游景點合作。我們屬于代理方,每天門票的收入很大,我要找哪些票可以抵企業(yè)所得稅。我們不屬于旅游業(yè),就是服務業(yè)。就是哪些票可以抵企業(yè)所得稅,然后是合理的能抵的票@董孝彬老師
你好,請問訴訟費付出去次月退回少了25,這個25怎么做分錄
老師請問下,我們租別人的場地,每個月用的水電費都是出租方的發(fā)票抬頭,這種發(fā)票怎么報銷呢
老師,我們屬于服務業(yè),與旅游景點合作。我們屬于代理方,每天門票的收入很大,我要找哪些票可以抵企業(yè)所得稅。我們不屬于旅游業(yè),就是服務業(yè)。就是哪些票可以抵企業(yè)所得稅,然后是合理的能抵的票
員工在平臺充值了100元,并已經(jīng)報銷,做的其他應收款,現(xiàn)在這筆錢已經(jīng)退回至員工賬戶,并做了借:銀行存款99.86財務費用0.14,貸:其他應收款100。但是這樣做完賬之后顯示銀行存款為100元,但是實際公司賬戶并沒有這筆錢,是再做一個借管理費,貸銀行存款?還是怎么處理?
稅務局那邊的申報有問題 稅務局這邊應該也按照權(quán)責發(fā)生。