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老師 我想問下 我們公司要辦股轉(zhuǎn),然后把報表給專管員看了,專官員說我們應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)有兩百萬 ,要我們把收入確認(rèn)未開票收入交增值稅和企稅之后再辦股轉(zhuǎn)。 我的確認(rèn)收入都是根據(jù)本月開票確認(rèn)的,專官員意思 收到款項的當(dāng)天確認(rèn)收入。這樣的話 我覺得會導(dǎo)致我們利潤虛高 ,我想問下 可以怎么調(diào)整嗎 怎么樣可以減少我們的應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),或者股轉(zhuǎn)的時候少交點稅

2023-05-08 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-08 11:11

你好;? ?你應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù); 就是預(yù)收賬款了 ; 你這個是怎么形式的; 你是不是有少做收入和少報稅的情況 ?? ?

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快賬用戶2393 追問 2023-05-08 11:28

都是根據(jù)當(dāng)月開票來做收入的,有部分負(fù)數(shù)的原因是以前年度的 客戶的確沒找我們開發(fā)票,有部分是定金款,有部分是合同還沒完結(jié) 貨物沒發(fā)全,等后面跟客戶對完賬再一次性開票確認(rèn)收入。 像這種情況 ,有沒有別的方法能減少公司利潤呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 11:30

你好;? 不對的 ; 怎么會 應(yīng)收賬款那么大的負(fù)數(shù)金額 ; 你肯定是操作的不對哦? ;? 你業(yè)務(wù)符合收入了; 就得做無票收入哈; 不是等著收入開篇了 才做收入的??

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快賬用戶2393 追問 2023-05-08 11:32

因為我們公司每個月成本不多,銷售跟客戶也溝通好了 可以先不開票 ,所以就沒有當(dāng)時確認(rèn)無票收入,等開票時候再確認(rèn)收入。

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快賬用戶2393 追問 2023-05-08 11:33

那我當(dāng)時確認(rèn)無票收入,等開票了報稅的時候 稅務(wù)系統(tǒng)會自動反應(yīng)進(jìn)去 , 不是交兩道稅嗎了嗎 那我應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-05-08 11:36

你好;? ?不開票; 你也得做無票收入與處理報稅的;? ?你這樣操作就是會異常的??

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快賬用戶2393 追問 2023-05-08 11:40

那我當(dāng)時收到款項了 沒開票,確認(rèn)收入了報稅了 ,后面又開票了 ,稅務(wù)系統(tǒng)直接連接開票系統(tǒng),我怎么申報啊

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快賬用戶2393 追問 2023-05-08 11:40

這樣不會申報兩次嗎 還是說 當(dāng)時收到款 就給客戶把票開了

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齊紅老師 解答 2023-05-08 11:58

你好; 你紅沖無票收入 ;然后再按開票報一次即可;? 之前繳納了稅費? ?不用重復(fù)報稅的;? ? 一正一負(fù)數(shù)已經(jīng)抵減了 在本期? ?

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快賬用戶2393 追問 2023-05-08 12:01

那稅務(wù)系統(tǒng)不是會自動出現(xiàn)本月銷項稅額及開票數(shù)嗎 我紅沖的話只是賬上銷項減少了 ,申報的地方還是沒減的啊 都自動出來了 我改不了的 ,還是說在申報表上哪一欄再寫負(fù)數(shù)的

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齊紅老師 解答 2023-05-08 12:04

你好1;? ? ? 開票的部分是自動的; 紅沖無票收入 這部分你要手動去寫哈? ? ;寫負(fù)數(shù)金額? ?

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你好;? ?你應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù); 就是預(yù)收賬款了 ; 你這個是怎么形式的; 你是不是有少做收入和少報稅的情況 ?? ?
2023-05-08
您好,是否確認(rèn)收入看是否滿足稅法對于收入的要求。增值稅是開票確認(rèn)收入,兩者存在差異
2021-02-21
您好 請問前面月份有沒有申報增值稅?
2022-01-19
這題首先是非同一控制然后是同一控制,同控下長投初始投資成本是在最終控制方合
2023-05-24
你好 等下 看一下再回你?
2023-02-27
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