你好;? ?你應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù); 就是預(yù)收賬款了 ; 你這個是怎么形式的; 你是不是有少做收入和少報稅的情況 ?? ?
老師,我一月底,我給別人開票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒收到款,但是我們已經(jīng)把票開出去了,就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤,因為錢根本就沒到賬,我的報表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤,那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問其他科目能不能過渡一下,就是不讓這個利潤虛增。
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進(jìn)項就算多少進(jìn)項,并且進(jìn)項票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進(jìn)項就算多少進(jìn)項,并且進(jìn)項票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
請教老師:我公司是辦公室不動產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問題1:公司達(dá)到稅收標(biāo)準(zhǔn)之后, 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬? 問題2:對方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅? 問題3: 那返給我們的2千萬租金就開張收據(jù)給對方就好了麼? 問題4:這個賬務(wù)處理,怎么做?是要確認(rèn)收入?還是掛其他應(yīng)付款呢? 做收入那樣利潤就很高很高,增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話,這個錢以后是不會還了的。
協(xié)會,經(jīng)營范圍:組織行業(yè)調(diào)查,培訓(xùn),交流,咨詢等服務(wù)。搞日本商務(wù)考察活動,可以開什么發(fā)票類別比較好?
老師,公司的電工是屬于兼職,簽勞務(wù)合同了,工資表上能寫工資還是寫勞務(wù)費嗎,簽勞務(wù)合同沒有給他交社保,如
老師好 儲能電池的稅率是13%嗎?
老師,飯店兼外賣的稅收是單獨算還是與飯店收入一起算,要交什么稅?
請問8月出口的在第一次退稅后,后面比8月出口更早的5,6月份出口的可以退稅嗎?
公司原來注冊資本是1000萬,A股東99%認(rèn)繳990萬,目前實投80萬,B股東1%認(rèn)繳10萬,目前實投10萬,現(xiàn)在注冊資本要降到100萬,但是B股東已經(jīng)實投了10萬,怎樣保持占股比例不變?
老師我們公司支付展覽費的分錄怎么寫
年終獎的最新個稅扣除表 麻煩老師發(fā)一個呢,謝謝
老師好,咨詢下:應(yīng)付職工薪酬貸方計提數(shù):9819.21 【賬上】;工資個稅申報系統(tǒng):9469.21【個稅系統(tǒng)】,差異為350~目前準(zhǔn)備填寫殘保金申報表~一般按照哪個口徑填寫在職員工工資薪資總數(shù)呢?正常應(yīng)該是一致的,2024年工資會計處理調(diào)整了~
老師銷售費用財務(wù)費用占比異常是啥意思,正常值多少呀
都是根據(jù)當(dāng)月開票來做收入的,有部分負(fù)數(shù)的原因是以前年度的 客戶的確沒找我們開發(fā)票,有部分是定金款,有部分是合同還沒完結(jié) 貨物沒發(fā)全,等后面跟客戶對完賬再一次性開票確認(rèn)收入。 像這種情況 ,有沒有別的方法能減少公司利潤呢?
你好;? 不對的 ; 怎么會 應(yīng)收賬款那么大的負(fù)數(shù)金額 ; 你肯定是操作的不對哦? ;? 你業(yè)務(wù)符合收入了; 就得做無票收入哈; 不是等著收入開篇了 才做收入的??
因為我們公司每個月成本不多,銷售跟客戶也溝通好了 可以先不開票 ,所以就沒有當(dāng)時確認(rèn)無票收入,等開票時候再確認(rèn)收入。
那我當(dāng)時確認(rèn)無票收入,等開票了報稅的時候 稅務(wù)系統(tǒng)會自動反應(yīng)進(jìn)去 , 不是交兩道稅嗎了嗎 那我應(yīng)該怎么做呢
你好;? ?不開票; 你也得做無票收入與處理報稅的;? ?你這樣操作就是會異常的??
那我當(dāng)時收到款項了 沒開票,確認(rèn)收入了報稅了 ,后面又開票了 ,稅務(wù)系統(tǒng)直接連接開票系統(tǒng),我怎么申報啊
這樣不會申報兩次嗎 還是說 當(dāng)時收到款 就給客戶把票開了
你好; 你紅沖無票收入 ;然后再按開票報一次即可;? 之前繳納了稅費? ?不用重復(fù)報稅的;? ? 一正一負(fù)數(shù)已經(jīng)抵減了 在本期? ?
那稅務(wù)系統(tǒng)不是會自動出現(xiàn)本月銷項稅額及開票數(shù)嗎 我紅沖的話只是賬上銷項減少了 ,申報的地方還是沒減的啊 都自動出來了 我改不了的 ,還是說在申報表上哪一欄再寫負(fù)數(shù)的
你好1;? ? ? 開票的部分是自動的; 紅沖無票收入 這部分你要手動去寫哈? ? ;寫負(fù)數(shù)金額? ?