你好,咱們可以先借應收賬款貸主營業(yè)務收入,不體現(xiàn)稅額。
老師,我們10年前銷售的一批貨物,當年已開票確認收入,但是后期因質量糾紛,有兩臺設備一直未發(fā)出,還在我公司庫房,現(xiàn)對方不要貨物了,也不支付貨款,因時間太久遠了也無法開具紅字發(fā)票,那么我應該如何做賬務處理,如果沖回收入,無法開具紅字發(fā)票的話,稅金部分如何處理
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)銷售貨物有這兩種情形:1.當月預收貨款,也已發(fā)貨,但要下月才開票;2.當月已發(fā)貨,要下月才收到款和開票給對方。以前咨詢過稅務管理員,說申報增值稅如果有開票就按開票的月份進行申報,以上兩種情況,是不是都只能下月再確認收入和結轉銷售成本呢?
理解不了這個,理論上學習外購貨物用于職工福利,對于增值稅而言是不能抵扣進項,對于所得稅而言,不管是外購還是自產(chǎn)的貨物用于職工福利,都要確認收入,可是實際賬務處理中,我們外購的貨物比如月餅,我們都是直接借,管理費用等,貸銀行存款,從來沒有做過收入這個科目,是不是理論得現(xiàn)實生活中不存在呀,學的都不知道怎么做賬了
老師,我想咨詢一個問題,關于納稅義務發(fā)生時間。如果采取直接收款方式銷售貨物,不論貨是否發(fā)出,就是收到銷售款當天才能確認增值稅,如果貨物已經(jīng)發(fā)出了,我們也收到貨了,我確認收入了,但是這塊增值稅怎么處理呢,按照道理上講,是不能確認增值稅的,但是我又要先確認所得稅了呀,這個分錄怎么寫呢
老師,這個是不是可以這么說,就是比如哈,我賣出商品我也確認收入并開了發(fā)票,那么也就產(chǎn)生了增值稅納稅義務,如果這時候我和買家商量好走私戶轉賬的話(比如剛好5萬),那我實際上已經(jīng)收到了這筆款項(5萬),但是呢我作為銷售方我的賬上依然掛著應收賬款這筆業(yè)務(5萬),那么過了半年我會計將這筆5萬的業(yè)務給做了壞賬處理,等到過了1年之后是不是就能完全確認為損失作為專項申報從而少繳納企業(yè)所得稅???那這樣作為銷售方是不是我就得了便宜呢
老板減少注冊資金,怎么賬務處理?要交稅嗎?
老師9月份發(fā)了8月,9月工資,個稅是合并申報嗎?可不可以9月份下個月申報?
處置廢品需要交增值稅吧?繳納什么稅,稅率多少
老師北京開發(fā)票進去哪個網(wǎng)址
企業(yè)年金個人所得稅扣除標準于本年7月調整了,是否要全年拉通計算?本年1-6月的是否按新標準算?還是從7月開始執(zhí)行新標準?
水稻運輸開具發(fā)票應該選擇什么商品編碼
老師我想問哈有個客戶她買了我們店的電器,然后享受了國家補貼。她買的時候是10000元,享受國家補貼300。我們應收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時候國家補貼再打到我們公司,我們再退客戶這300國補。作為公司我們收客戶錢的時候怎么做賬,然后國家補貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國補的錢又如何做賬,想請教哈老師,我賬擺來好像不平
老師開發(fā)票為啥這單位還插一證通?開發(fā)票去電子稅務局老師?
小規(guī)模納稅人30萬免稅收入是指的主營業(yè)務收入還是總的收入
老師,想開出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
你說那我這個合同的話,怎么體現(xiàn)出他是屬于直接收款呢?
還有一個問題就是如果時間已經(jīng)很長了,我這最多能拖幾年呀,就會出現(xiàn)那個解鎖的話,稅和增值稅報表不比對,不通過吧
那個在企業(yè)所得稅匯算的時候會不會產(chǎn)生問題
你好,可以在合同中約定收款的時間,以及確定收入的時間,發(fā)貨的時間。 你好,我建議你不要超過一年,就是說在轉到第二年的時候,要在12月確定收入。