好,副表三百分之九應(yīng)該是在第二行第一列加稅合計(jì)填寫就行。
我們9月份是小規(guī)模納稅人,開了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們?cè)谔顚懺鲋刀惿陥?bào)表的時(shí)候,這個(gè)80000元的發(fā)票在增值稅附表一中哪填寫呢?
老師,我公司11月份開紅沖發(fā)票沖了部分收入,請(qǐng)問增值稅報(bào)表附表一如何填寫,謝謝
請(qǐng)問老師,1月份開了張專票,7月作廢重開,出現(xiàn)稅率不一樣,多的稅額現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表咋填寫?謝謝
老師你好,問下今年1至3月開了11月發(fā)票,但是沖紅一張發(fā)票1萬,現(xiàn)在報(bào)稅填寫那個(gè)增值稅附加稅的表應(yīng)該怎樣填寫,謝謝
老師,我公司1月開了一張9%的發(fā)票,請(qǐng)問增值稅附表三要怎么填寫,謝謝!
老師請(qǐng)問下,我們公司購買1000以上的5000發(fā)下的東西,但是我們是用現(xiàn)金支付的,可不可以喊銷售公司開票?
普通合伙企業(yè)增資需要全體股東一致同意嗎?
老師,您好~想咨詢下,一般什么類型的費(fèi)用,充值時(shí)先開具不征稅發(fā)票,后期根據(jù)實(shí)際消費(fèi)再開發(fā)票?餐飲費(fèi)不是這樣,哪種費(fèi)用是后面這種情況?
直系親屬股權(quán)轉(zhuǎn)讓,原股東已實(shí)繳到位,現(xiàn)在零元轉(zhuǎn)讓還是原值轉(zhuǎn)讓合適,謝謝
這個(gè)公司是做工程咨詢的,幫政府的項(xiàng)目做審價(jià),招標(biāo)代理,代建等這個(gè)怎么做一系列的賬
老師,消防通風(fēng)安裝公司,員工都是臨時(shí)工,工資都是預(yù)支,沒有按月發(fā)放,還需要每月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好,有什么辦法能把未分配利潤調(diào)低呢?
如果我們展會(huì)租用電視的費(fèi)用對(duì)方給我們開的發(fā)票是*會(huì)展服務(wù)*展會(huì)布置電視,這樣可以嗎?
老師,繼續(xù)教育費(fèi)用怎么寫分錄?
老師,抖音巨量千川充值開發(fā)票,名稱開廣告服務(wù)*推廣費(fèi)可以嗎,這個(gè)是不是按營業(yè)額的15%扣除
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。