你好,是的,就是當(dāng)月扣除社保以前的應(yīng)付工資
工會經(jīng)費的計稅依據(jù)是應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資
小規(guī)模納稅人工會經(jīng)費計稅依據(jù)?,F(xiàn)在報4-6月的稅,工會經(jīng)費計稅依據(jù)是填4-6月應(yīng)發(fā)工資總額嗎?
老師工會經(jīng)費的計稅依據(jù)是以應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資為計稅依據(jù)?
每個月工會經(jīng)費的計稅依據(jù)是每個月應(yīng)發(fā)工資總額嗎,比如繳納一月份的工會經(jīng)費,計稅依據(jù)是一月份的工資還是12月份的工資
工會經(jīng)費申報 是按應(yīng)付職工薪酬貸方金額為計稅依據(jù)嗎? 我們計提的有下個月工資
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
是哪個月的應(yīng)付工資?這個點分不大清。 比如現(xiàn)在2月份申報1月份的工會經(jīng)費,那申報的是1月份發(fā)放的應(yīng)付工資嗎?
那申報的是1月份發(fā)放的應(yīng)付工資
嗯,當(dāng)月申報上個月發(fā)放的應(yīng)付工資。 那這個工會經(jīng)費,跟個稅的,申報的計稅依據(jù)是一樣的是吧
工會經(jīng)費、個稅,所申報工資表的月份是一樣的
是的這個工會經(jīng)費,跟個稅的,申報的計稅依據(jù)是一樣的是