借:成本費(fèi)用/庫(kù)存商品等 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問異常憑證做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理?
申報(bào)6月所屬期時(shí)有異常憑證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)的分錄怎么做,謝謝
老師,專票當(dāng)成了異常憑證要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,后面又解除異常,系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)里面又可以認(rèn)證了,這兩分別要怎么做分錄
異常憑證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄
因發(fā)票被列為異常憑證,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
租賃業(yè)務(wù)中。為什么租入設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對(duì)辦公樓的裝修費(fèi)卻計(jì)入的是長(zhǎng)期待待攤費(fèi)用,這是為什么?
我們購(gòu)買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請(qǐng)問聘請(qǐng)聾啞人士,殘疾人,公司在國(guó)家那些政策上是可以申請(qǐng)的啊?
老師好,請(qǐng)教您個(gè)問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢,但因?yàn)橛行﹩栴}沒解決,就暫時(shí)沒有備案,就沒有申報(bào)增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬沒付,沒付的60萬領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢才申報(bào)繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報(bào)的增值稅呢?
第二題B選項(xiàng)第三題D選項(xiàng)為啥錯(cuò)了?看解析沒看明白
老師,我想問一下,進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報(bào)表的填寫提交,還是說只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫。老師我想問一下是哪種情況?
請(qǐng)教個(gè)問題,非居民在2處取得工資,工資分別是1萬和3萬,兩個(gè)公司分別申報(bào)和合在一起申報(bào)檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計(jì)收入不
會(huì)計(jì)憑證用多大規(guī)格,有規(guī)定和要求嗎?A4的什么情況下使用
每股收益分析法是什么謝謝老師答疑自己
中級(jí)財(cái)管中每股收益分析法是什么
以前年度的,還有附加稅滯納金怎么做
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-各附加稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-各附加稅費(fèi) ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 ? ? ? ?
營(yíng)業(yè)外支出是什么
營(yíng)業(yè)外支出就是支付的滯納金
好的明白了老師,謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。