做進項轉(zhuǎn)出相反的分錄
江蘇 稅務(wù)網(wǎng), 單位在2022.4月時發(fā)現(xiàn)2張異常憑證(上游企業(yè)失聯(lián)導致)稅務(wù)老師叫我5月直接進項稅額轉(zhuǎn)出,我當時操作,申報5月做了表2進項稅額,23行,異常轉(zhuǎn)出,后續(xù)憑證什么都沒變。 今年稅務(wù)老師,說上游企業(yè)失聯(lián)已解決,現(xiàn)在說可有正常認證了。我怎么操作呢。之前都認證了,現(xiàn)在又不需要認證。
老師,專票當成了異常憑證要做進項轉(zhuǎn)出,后面又解除異常,系統(tǒng)進項里面又可以認證了,這兩分別要怎么做分錄
老師好,進項稅額轉(zhuǎn)出后又轉(zhuǎn)入的會計分錄怎么做,2020年的發(fā)票因為對方發(fā)票異常,在2022年數(shù)據(jù)篩查中被告知后做進項稅額轉(zhuǎn)出,當時的分錄是借以前年度盈余調(diào)整,貸進項稅額轉(zhuǎn)出,今年又通知該發(fā)票異常解除,又重新做進項稅額轉(zhuǎn)入,這筆會計分錄應(yīng)該怎么做
老師,情況是這樣的:11月份有異常憑證出現(xiàn)(進項的票)讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,最后繳稅的稅額是4187.17元已經(jīng)報稅,還在征期時,分局說解除了,我們又改的報表,于是稅款也交了,因為進項稅額大于銷項稅額也產(chǎn)生了留抵,我這應(yīng)該怎么做分錄
老師,請問下我公司1月份已經(jīng)抵扣了的進項稅額,2月份這張已經(jīng)抵扣了的發(fā)票成了異常憑證需要轉(zhuǎn)出來,請問下這個會計分錄怎么做?屬于商貿(mào)企業(yè),然后3月份我又要已負數(shù)的同樣稅額轉(zhuǎn)出來
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報酬申報個稅,要開票嗎?對方,工資單可以嗎
老師 請問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費掛在公司然后個人賣了1.8萬,免費掛靠,之前的財務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個怎么做賬務(wù)處理?申報增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?
老師 一般納稅人對公可以開:廢費礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價1000,代收付國內(nèi)運費200,收匯也是收到1200。報關(guān)單上e?x?w1000,雜費200,現(xiàn)出口退稅申報,稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實是fo?b。那我做賬和申報免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報不一致風險主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報免稅收入,進項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個點影響增值稅和所得稅風險呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費用大,想調(diào)她這個工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?