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申報6月所屬期時有異常憑證進項轉(zhuǎn)出,這個的分錄怎么做,謝謝

2023-07-06 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-06 16:30

你好。您當(dāng)時抵扣記哪個科目的您當(dāng)時抵扣時分錄怎么寫的?記入哪個科目了,然后我給你寫調(diào)整的分錄。

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快賬用戶7533 追問 2023-07-06 16:32

收到發(fā)票時是 進項待抵扣認(rèn)證,抵時是 進項稅額

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齊紅老師 解答 2023-07-06 16:35

借方不還有一個科目嗎?是成本或者費用類的科目嗎?比如庫存商品管理費用等。

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快賬用戶7533 追問 2023-07-06 16:36

是庫存商品

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齊紅老師 解答 2023-07-06 16:39

借庫存商品帶進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7533 追問 2023-07-06 16:41

是要把之前的那張憑證紅沖,再做這個分錄嗎,

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齊紅老師 解答 2023-07-06 16:44

咱現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出嗎?就是做進項轉(zhuǎn)出這一筆分錄就行。

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快賬用戶7533 追問 2023-07-06 16:49

沒懂,這樣庫存商品就多了,是相當(dāng)于把稅金直接轉(zhuǎn)換為商品的價格嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-06 16:55

是的,是這個意思,不能抵后就轉(zhuǎn)到庫存商品里了。

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快賬用戶7533 追問 2023-07-06 16:59

然后再結(jié)轉(zhuǎn)到成本,用這個金額來抵企業(yè)所得稅嗎 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 :庫存商品

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齊紅老師 解答 2023-07-06 17:05

你好 是的是這樣的對的?

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快賬用戶7533 追問 2023-07-06 17:06

謝謝老師,第一次遇到這樣的轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7533 追問 2023-07-06 17:07

如果是后面又正??梢缘至耍衷趺慈胭~呢

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齊紅老師 解答 2023-07-06 17:10

你好。正常抵扣的時候就是做正數(shù)的,分路進項,正常計進項稅額。然后增值稅申報表再填寫表2進項里面。 這個需要有正確的發(fā)票的,因為原來勾選再轉(zhuǎn)出來,你就不能重復(fù)勾選。

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你好。您當(dāng)時抵扣記哪個科目的您當(dāng)時抵扣時分錄怎么寫的?記入哪個科目了,然后我給你寫調(diào)整的分錄。
2023-07-06
您好,是正式業(yè)務(wù)嗎?原材料是否已領(lǐng)用記錄成本原材料是否已領(lǐng)用記錄成本,應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
2022-04-13
你好,填寫增值稅表2進項轉(zhuǎn)出。
2024-03-13
借原材料貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個原材料你做了主營業(yè)務(wù)成本是不是哪一年做的?
2024-05-15
你好,對的是的,其他在其他里面就可以。
2023-05-15
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