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上個(gè)月不小心把小規(guī)模時(shí)期的增值稅給抵扣了,本月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,報(bào)稅時(shí)應(yīng)該選什么?其他情形?還是異常憑證?謝謝老師

2023-05-15 12:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-15 12:41

你好,對(duì)的是的,其他在其他里面就可以。

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你好,對(duì)的是的,其他在其他里面就可以。
2023-05-15
你好同學(xué)!如果不能返回取消勾選的,在本月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,申報(bào)的時(shí)候在轉(zhuǎn)出那里填寫
2024-07-12
可以的,可以這么做的。
2022-02-16
你好,你賬上紅沖進(jìn)項(xiàng)就行,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2024-04-07
您好 只要做下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了 這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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