你好,點(diǎn)上面的刪除按鈕,把數(shù)據(jù)全部刪除重新填報(bào)
一般納稅人服務(wù)費(fèi)稅率是6%還是9%,我公司有一筆1萬(wàn)的咨詢服務(wù)費(fèi),是未開票收入,申報(bào)增值稅填寫在6%未開具發(fā)票那行,但是提交不了,提示我公司在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是【應(yīng)稅貨物及勞務(wù)】增值稅納稅人,填寫那行的數(shù)據(jù)應(yīng)為0
老師,我們公司是一般納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)開具13%的發(fā)票,其中有一個(gè)月開了技術(shù)服務(wù)類的6%的發(fā)票,但是申報(bào)6%增值稅時(shí),顯示稅額和稅盤不一樣,請(qǐng)問(wèn)什么原因。實(shí)際含稅總金額是21700,不含稅20471.7,稅額1228.3,但是申報(bào)表最終顯示的稅額是1158.78
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人開了研發(fā)費(fèi)用6%專票,不是差額征稅單位:金融商品轉(zhuǎn)讓、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) 人力資源外包服務(wù)、勞務(wù)派遣服務(wù)旅游服務(wù)等,那增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三)需要填寫嗎
老師您好,我們是一般納稅人,房地產(chǎn)開發(fā)公司,上月開始開出含稅發(fā)票的,請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅的增值稅填報(bào)流程是怎么個(gè)報(bào)法呢?我是:主、附加稅費(fèi)申報(bào)那里填好 了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)增值稅預(yù)繳申報(bào)里面還需要填寫嗎?以前沒(méi)開過(guò)銷售發(fā)票時(shí),就是在預(yù)繳申報(bào)那里填寫的
老師,新年好,我公司是一般納稅人,但由于開了勞務(wù)服務(wù)費(fèi)6%,我申請(qǐng)?jiān)鲋刀悤r(shí),我在一般計(jì)稅方法的全部征稅項(xiàng)目6%稅率填寫數(shù)據(jù),但是不通過(guò),請(qǐng)問(wèn)怎樣處理??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?