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老師您好,我們是一般納稅人,房地產(chǎn)開發(fā)公司,上月開始開出含稅發(fā)票的,請(qǐng)問報(bào)稅的增值稅填報(bào)流程是怎么個(gè)報(bào)法呢?我是:主、附加稅費(fèi)申報(bào)那里填好 了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票數(shù)據(jù),請(qǐng)問增值稅預(yù)繳申報(bào)里面還需要填寫嗎?以前沒開過銷售發(fā)票時(shí),就是在預(yù)繳申報(bào)那里填寫的

2023-11-13 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-13 15:31

你預(yù)交需要抵扣嗎?如果不需要的話,只填寫附表四本期發(fā)生額。

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快賬用戶7245 追問 2023-11-13 15:32

以前是每月要預(yù)繳稅費(fèi)的,但10月份開了幾千萬含稅的發(fā)票了,我不知道怎么報(bào)了

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:33

你好,你看下你應(yīng)補(bǔ)稅款是多少?24行。

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快賬用戶7245 追問 2023-11-13 15:37

24行288萬,這不對(duì)吧,之前共預(yù)繳了1100萬了

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:38

那你就在28行填寫288,還有附表四的實(shí)際抵扣金額填寫288。

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快賬用戶7245 追問 2023-11-13 15:38

附一表的”開具其他發(fā)票的銷售額“那里到底要填寫嗎

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快賬用戶7245 追問 2023-11-13 15:41

不對(duì)的,不能交那么多,主管說這個(gè)次其交30萬

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:45

開具的其他發(fā)票,這個(gè)是你單位開出去的銷項(xiàng)發(fā)票,和你第一個(gè)問題沒有關(guān)系吧。

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快賬用戶7245 追問 2023-11-13 15:49

有的吧,因?yàn)槲议_始沒填寫附表一,按原來的預(yù)繳填報(bào)的,就出現(xiàn)了這個(gè)提示

有的吧,因?yàn)槲议_始沒填寫附表一,按原來的預(yù)繳填報(bào)的,就出現(xiàn)了這個(gè)提示
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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:51

你去核實(shí)一下的,你看下是不是這個(gè)銷售額沒有填寫啊。

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快賬用戶7245 追問 2023-11-13 15:55

開始是沒填寫,所以出現(xiàn)了圖中那些提示,后來我填寫了,看到了主表中24行那里經(jīng)交稅288萬多,但我們不能交這么多啊,是哪里沒填寫對(duì)呢

開始是沒填寫,所以出現(xiàn)了圖中那些提示,后來我填寫了,看到了主表中24行那里經(jīng)交稅288萬多,但我們不能交這么多啊,是哪里沒填寫對(duì)呢
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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:56

你的肖像進(jìn)項(xiàng),你核對(duì)一下本期是不是正確的?

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快賬用戶7245 追問 2023-11-13 16:01

數(shù)據(jù)是正確的,問題是到底該填寫哪些表?

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快賬用戶7245 追問 2023-11-13 16:01

或者填報(bào)的先后順序是怎么樣

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:04

附表一里面填寫你的銷售額、稅額,附表二里面填寫你當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),然后打開主表保存它自動(dòng)取數(shù),哪里也不需要填寫了。

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:05

然后銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-留底 就是你這個(gè)月需要繳納的增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:05

稅務(wù)局說你們交多少稅款,他怎么算出來的?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:05

例句依據(jù)是啥?你問一下他銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)分別是多少?

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快賬用戶7245 追問 2023-11-13 16:06

主表那里顯示要交288萬元多啊

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:07

那你銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-劉迪就是得出這一個(gè)金額呀。

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:07

因?yàn)槲覀儧]法給你計(jì)算這個(gè)金額,需要你自己再看一下的。

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快賬用戶7245 追問 2023-11-13 16:08

我是填寫了附表一、二、四,然后預(yù)繳增值稅稅那里也按原來的方式填寫了

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:12

主表28行沒有填寫,你去看一下的。

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快賬用戶7245 追問 2023-11-13 16:16

哦,這個(gè)是在哪個(gè)表中填寫?是填寫什么呢

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:18

你預(yù)繳需要抵扣的增值稅呀,288不是嗎?我上面告訴你了,你再看一下行嗎?你看一下咱倆的聊天記錄。

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你預(yù)交需要抵扣嗎?如果不需要的話,只填寫附表四本期發(fā)生額。
2023-11-13
你好!是的,附加稅零申報(bào)就可以
2021-04-16
需要繳納的一般納稅人零九年之后買來的,你們單位是一般計(jì)稅的,在13%銷售貨物一欄未開具發(fā)票。
2022-04-11
你好 預(yù)繳的附加稅不需要填寫 填寫了預(yù)繳的增值稅 以后扣除的時(shí)候自動(dòng)抵減了附加
2020-09-02
同學(xué)你好 你們有預(yù)繳才填寫
2021-03-17
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