你預(yù)交需要抵扣嗎?如果不需要的話,只填寫附表四本期發(fā)生額。
老師好!建筑公司8月外地預(yù)交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,今天填寫申報(bào)表不用繳納增值稅,想問老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報(bào)表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”就是負(fù)數(shù)了
我們是一般人,出售固定資產(chǎn)汽車,是二手車市場開的發(fā)票。請(qǐng)問我們還需要繳納增值稅嗎?在哪里填寫申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅額
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
老師您好,我們是一般納稅人,房地產(chǎn)開發(fā)公司,上月開始開出含稅發(fā)票的,請(qǐng)問報(bào)稅的增值稅填報(bào)流程是怎么個(gè)報(bào)法呢?我是:主、附加稅費(fèi)申報(bào)那里填好 了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票數(shù)據(jù),請(qǐng)問增值稅預(yù)繳申報(bào)里面還需要填寫嗎?以前沒開過銷售發(fā)票時(shí),就是在預(yù)繳申報(bào)那里填寫的
一般常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個(gè)月報(bào)稅是到22號(hào)嗎?
請(qǐng)問老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個(gè)條件同時(shí)重復(fù)的預(yù)警?
那之前計(jì)提了一張:借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款,后面采購發(fā)票(庫存來了)來了的話是什么分錄
郭老師,稅務(wù)老師要求的自查報(bào)告怎么寫?
老師好,一般納稅人,某個(gè)月增值稅要交100多塊,是不是可以不用交?是低于1000的增值稅不用交嗎?要做什么操作?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂的網(wǎng)址是多少呢
老師,你好,我是一名合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),原來有兩個(gè)合作社,后面兩個(gè)合作社合并使用了,其中一個(gè)合作社注銷了,像這種情況需要把被注銷的那個(gè)合作社的債權(quán)債務(wù)賬務(wù)處理到另一個(gè)合作社的賬務(wù)上嗎,因?yàn)楹笃诙际橇硪粋€(gè)合作社收款和付款了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,折舊、攤銷額是填寫我們固定資產(chǎn)的折舊和(裝修、收銀系統(tǒng))的攤銷總和還是只用填寫固定資產(chǎn)原值和本年折舊金額,謝謝
老師,關(guān)于現(xiàn)值指數(shù),如果原始投資額不是一次性支付,有一部分在經(jīng)營期第一期支付,計(jì)算現(xiàn)值指數(shù)的方法一:未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值(不包含經(jīng)營期第一期支付的原始投資額)-0時(shí)點(diǎn)支付的原始投資額現(xiàn)值-經(jīng)營期第一期支付的原始投資額現(xiàn)值;方法二:未來現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值(包含經(jīng)營期第一期支付的原始投資額)-0時(shí)點(diǎn)支付的原始投資額現(xiàn)值,這兩個(gè)方法是那個(gè)方法對(duì)呢
以前是每月要預(yù)繳稅費(fèi)的,但10月份開了幾千萬含稅的發(fā)票了,我不知道怎么報(bào)了
你好,你看下你應(yīng)補(bǔ)稅款是多少?24行。
24行288萬,這不對(duì)吧,之前共預(yù)繳了1100萬了
那你就在28行填寫288,還有附表四的實(shí)際抵扣金額填寫288。
附一表的”開具其他發(fā)票的銷售額“那里到底要填寫嗎
不對(duì)的,不能交那么多,主管說這個(gè)次其交30萬
開具的其他發(fā)票,這個(gè)是你單位開出去的銷項(xiàng)發(fā)票,和你第一個(gè)問題沒有關(guān)系吧。
有的吧,因?yàn)槲议_始沒填寫附表一,按原來的預(yù)繳填報(bào)的,就出現(xiàn)了這個(gè)提示
你去核實(shí)一下的,你看下是不是這個(gè)銷售額沒有填寫啊。
開始是沒填寫,所以出現(xiàn)了圖中那些提示,后來我填寫了,看到了主表中24行那里經(jīng)交稅288萬多,但我們不能交這么多啊,是哪里沒填寫對(duì)呢
你的肖像進(jìn)項(xiàng),你核對(duì)一下本期是不是正確的?
數(shù)據(jù)是正確的,問題是到底該填寫哪些表?
或者填報(bào)的先后順序是怎么樣
附表一里面填寫你的銷售額、稅額,附表二里面填寫你當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),然后打開主表保存它自動(dòng)取數(shù),哪里也不需要填寫了。
然后銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-留底 就是你這個(gè)月需要繳納的增值稅。
稅務(wù)局說你們交多少稅款,他怎么算出來的?
例句依據(jù)是啥?你問一下他銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)分別是多少?
主表那里顯示要交288萬元多啊
那你銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-劉迪就是得出這一個(gè)金額呀。
因?yàn)槲覀儧]法給你計(jì)算這個(gè)金額,需要你自己再看一下的。
我是填寫了附表一、二、四,然后預(yù)繳增值稅稅那里也按原來的方式填寫了
主表28行沒有填寫,你去看一下的。
哦,這個(gè)是在哪個(gè)表中填寫?是填寫什么呢
你預(yù)繳需要抵扣的增值稅呀,288不是嗎?我上面告訴你了,你再看一下行嗎?你看一下咱倆的聊天記錄。