你好;增值稅納稅申報(bào)附列資料三不是必報(bào)的增值稅申報(bào)表之一,僅針對(duì)營(yíng)改增差額征收行業(yè)當(dāng)月發(fā)生應(yīng)稅服務(wù)差額扣除項(xiàng)目的行業(yè)需要填寫,包括:融資租賃固定資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理、貨運(yùn)代理、代理報(bào)關(guān)服務(wù)行業(yè)等
人力資源公司怎么開稅票 根據(jù)財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》,人力資源服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)中的商務(wù)輔助服務(wù).人力資源服務(wù)是指提供公共就業(yè)、勞務(wù)派遣、人才委托招聘、勞動(dòng)力外包等服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng). 納稅人提供人力資源外包服務(wù),按照經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)繳納增值稅,其銷售額不包括受客戶單位委托代為向客戶單位員工發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金(注意此處不能扣除向員工發(fā)放的福利費(fèi)).向委托方收取并代為發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票. 一般納稅人提供人力資源外包服務(wù),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算繳納增值稅.。也就是說,工資部分不能開專票對(duì)嗎?
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,不得開具增值稅專用發(fā)票的有( )。(多選) A一般納稅人從事金融商品轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù) B提供旅游服務(wù)選擇差額計(jì)稅的納稅人,向旅游服務(wù)購(gòu)買方收取并支付給其他單位的住宿費(fèi) C小規(guī)模納稅人提供應(yīng)稅勞務(wù) D提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的納稅人,向委托方收取的政府性基金 【答案】ABD 老師為什么B是對(duì)的,我知道住宿費(fèi)可以抵,但你享受了差額計(jì)稅,享受優(yōu)惠的,還可以開抵扣的?
老師好,請(qǐng)問我們是一般納稅人開了研發(fā)費(fèi)用6%專票,不是差額征稅單位:金融商品轉(zhuǎn)讓、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) 人力資源外包服務(wù)、勞務(wù)派遣服務(wù)旅游服務(wù)等,那增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三)需要填寫嗎
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,一般納稅人,我們開給業(yè)主的票都是普票,現(xiàn)在開給業(yè)主的物業(yè)管理費(fèi)是6%,車輛服務(wù)費(fèi)(業(yè)主買的車位)6%,門禁卡6%,老師報(bào)這3個(gè)6%的稅率的發(fā)票是填在增值稅附表一(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一))的第5行? 還是填在增值稅附表一 簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的6%第8行呢??還是填在增值稅附表三(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三))的第3行呢? 比較急,在線等
智豐人力資源服務(wù)公司,2023年8月與嘉達(dá)建筑公司簽訂員工招聘服務(wù)合同非代已達(dá)建筑公司辦理社會(huì)保險(xiǎn)的繳納工作,2023年10月份,根據(jù)協(xié)義議包大員招聘服務(wù)收入3萬元,同時(shí)代嘉達(dá)建筑公司繳納員工社會(huì)保險(xiǎn)12萬元,嘉達(dá)建筑公司將兩項(xiàng)合計(jì)15萬元,直接打入了智豐人力資源服務(wù)公司賬戶,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額留抵金部為0.12萬元,假設(shè)暫不考慮其他相關(guān)稅收。智豐人力資源服務(wù)公司在不同的計(jì)稅方法下,應(yīng)如何納稅?(二)業(yè)務(wù)解析1、提供人力資源外包服務(wù)用什么計(jì)稅方法?!敦?cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營(yíng)改增試點(diǎn)有關(guān)勞派造服務(wù),收費(fèi)公路通行費(fèi)抵扣等政策的通知》(財(cái)稅(2016]47號(hào))第三條第(一)項(xiàng)規(guī)定納稅人提供人力資源外包服務(wù),按照經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)繳納增值稅,其們售額不包括受客戶單位委托代為向客戶單位員工發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保驗(yàn)、住房公積金、向委托方收取并代為發(fā)放的工貨和代理邀納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。一般納稅人提供人力監(jiān)源外包服務(wù),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
怎樣知道一個(gè)企業(yè)是不是差額征收單位 ,是不開了6%就要填寫,6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)里和第一項(xiàng) 本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)這里面
你好;? ? ? 按5%去開;? 這個(gè)就是差額; 一般差額是要報(bào)的?
請(qǐng)問這個(gè)表三填了這個(gè)有什么影響不
你好;? 你沒有業(yè)務(wù)? ? ?不用寫這個(gè)表格; 別亂寫表格 ;??
6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)這欄是什么意思,他們理解開了6%專票就填了這欄了
有開專票研發(fā)費(fèi)用6%
你好;? ?意思是轉(zhuǎn)讓金融產(chǎn)品? 不在這個(gè)里面包括的;
我開六點(diǎn)稅要填這里嗎
開的是研發(fā)費(fèi)
你好; 不寫這里哈;? 技術(shù)服務(wù)不寫這個(gè)地方??
收到開發(fā)費(fèi)也不是填這里不
是的;你這個(gè)業(yè)務(wù)不涉及的?