 
                                     
                            你今年是剛開(kāi)業(yè)第一年嗎?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損那里怎么填寫?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳申報(bào)需要填幾張表?我只填報(bào)了這幾張可以嗎?報(bào)表列表 填表說(shuō)明 《封面》 《A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 《A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》 《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
老師,匯算清繳中:納稅調(diào)整后所得-548499.02,全申報(bào)時(shí)提示:年度納稅申報(bào)表A類第21行彌補(bǔ)以前年度虧損=企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第9列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額?
老師 個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得年度匯算虧損明細(xì)表怎么填寫啊
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳申報(bào)中此虧損明細(xì)表各列怎么填
 
                因?yàn)橹Ц兜氖且荒甑拈L(zhǎng)期使用費(fèi),所以使用預(yù)付賬款是嗎?
我們公司請(qǐng)了吊機(jī)第一次公戶付款1100給個(gè)人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開(kāi)票3000元,給我們,沒(méi)有收據(jù),公戶支付的時(shí)候是付給個(gè)人但是他開(kāi)票的是吊裝公司,付款人名字和發(fā)票銷售方名字不一致,這個(gè)發(fā)票也可以直接使用嗎,沒(méi)有委托收款單
老師,公司車間員工手指受傷醫(yī)療費(fèi)幾百塊,這個(gè)怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下, 就是我們農(nóng)行扣除供應(yīng)商手續(xù)費(fèi)5-9元在把剩余貨款付給供應(yīng)商,然后現(xiàn)在他們說(shuō)按實(shí)際到賬的開(kāi)票給我們還是按含手續(xù)費(fèi)金額的開(kāi)票呢 回復(fù)過(guò)我的問(wèn)題的老師忽略,謝謝
請(qǐng)問(wèn)我為什么開(kāi)不了折扣金額老師
我們公司請(qǐng)了吊機(jī)第一次公戶付款1100給個(gè)人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開(kāi)票3000元,給我們,沒(méi)有收據(jù),公戶支付的時(shí)候是付給個(gè)人但是他開(kāi)票的是吊裝公司,付款人名字和發(fā)票銷售方名字不一致,這個(gè)發(fā)票也可以直接使用嗎
我們公司請(qǐng)了吊機(jī)第一次公戶付款1100給個(gè)人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開(kāi)票3000元,給我們,沒(méi)有收據(jù),公戶支付的時(shí)候是付給個(gè)人但是他開(kāi)票的是吊裝公司,付款人名字和發(fā)票銷售方名字不一致,這個(gè)發(fā)票也可以直接使用嗎
會(huì)計(jì)臺(tái)賬有哪些怎么做
同一天收到9筆不同單位的應(yīng)收賬款,可以匯總做一筆憑證嗎?還是需要做9個(gè)憑證 借 銀行存款 總額 貸應(yīng)收賬款 不同單位 金額 2
一月份實(shí)操是小規(guī)模納稅人嗎?


今年2023年度盈利了,之前5年(18-22年)均為虧損
先把2018-2023前三列按實(shí)際數(shù)據(jù)填好
因?yàn)榍?年都是虧損那第1列是填負(fù)數(shù)嗎?
是的前5年的前三列是一樣的數(shù)據(jù),都是負(fù)數(shù)
第1列填成負(fù)數(shù)后第2例會(huì)自動(dòng)生成正數(shù),怎么辦呢
沒(méi)事,是這樣的,可以的
發(fā)個(gè)圖給你按這個(gè)圖填
第3例也只能填正數(shù),可以給我一個(gè)補(bǔ)虧的示范表嗎
發(fā)給你了,你按上邊那個(gè)圖填
最后1列的第一行"--"這樣是2018年未彌補(bǔ)完的不可結(jié)轉(zhuǎn)嗎
不可以了,最多彌補(bǔ)5年的
23年的前5年來(lái)算應(yīng)該是包含了18年的,那么最后一列的第一欄如果彌補(bǔ)完了應(yīng)該是零 ,沒(méi)有彌補(bǔ)完的話 應(yīng)該還有有可結(jié)轉(zhuǎn)下年的數(shù),是嗎
用完了就是0.沒(méi)用完的到2023年正好5年,沒(méi)得往后結(jié)轉(zhuǎn)的了
就是說(shuō)23年的盈利可以去彌補(bǔ)18年的虧損,就算沒(méi)有彌補(bǔ)完18年的虧損 ,其結(jié)佘也不能再結(jié)轉(zhuǎn)到24年了對(duì)吧?
是的,就是這個(gè)意思了
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得A表(預(yù)繳表)季報(bào)時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?我們是在23年第4季度出現(xiàn)盈利的
一般情況呀你匯算清繳過(guò)后,后續(xù)再申報(bào)會(huì)自動(dòng)帶出彌補(bǔ)虧損金額
22年的肯定是做過(guò)匯算的 ,23年第四季度出現(xiàn)盈利申報(bào)時(shí)并沒(méi)有見(jiàn)自動(dòng)帶出可彌補(bǔ)虧損額,是否因?yàn)槭墙?jīng)營(yíng)所得所以不會(huì)自動(dòng)帶出,但手動(dòng)可以填寫 。
不自動(dòng)帶出應(yīng)該就是季度申報(bào)不能彌補(bǔ)了,具體咨詢下稅局了要