你好,參考一下上年度的虧損那張表填寫。最多可以往前彌補5年的虧損。

老師您好,個體戶經(jīng)營所得申報里,彌補以前年度虧損根據(jù)什么填寫
老師 個體戶經(jīng)營所得 第四季度能填寫彌補以前年度虧損嗎 因為我們之前有虧損
老師 個體戶經(jīng)營所得年度匯算虧損明細表怎么填寫啊
個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得年度匯繳申報中此虧損明細表各列怎么填
個人的經(jīng)營所得年度匯算清繳,彌補虧損怎么填寫?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?
國內(nèi)代理服務運輸費和港雜費可以按照總運費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運費是100,按40%開國內(nèi)運輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運費發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務都是怎么處理的,什么時候確認收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當月確認費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
之前年度都沒讓填寫虧損明細表 直接寫的金額
總是提示這個 通過不了
本年度盈利14萬多就可以往前彌補,前面虧損那個22萬打頭那個咱們可以彌補盈利14萬多,這個金額填寫上。
是20年虧損109萬,21年應納稅所得額是正的22萬,當時彌補了22萬,22年也是正的28萬,彌補了28萬 23年14萬,填不上數(shù)據(jù)呢 怎么填啊
你好? 我看錯了 這樣 補? ?用21.22年正數(shù)的金額 補 -100萬這個? 這是以前補完的? ? ?再23年補還有的? 最多補23年利潤這個數(shù)
但是表格怎么填呢 我知道是這樣補的 但是表格怎么填呢
當年彌補虧損額就填寫141,535.47這個。
之前年度不寫嗎
以前的 以前年度填寫過了??
但是沒帶出來啊 我也不記得之前填了呢
正常來說它是自動帶出來的。那咱就先把今年的填寫上,然后看看什么提示?
我看了一下你這個表提示你了??梢蕴钋懊娴?,你前面要是沒填寫虧損,你現(xiàn)在就填寫上。
第4行彌補虧損,填寫22打頭那個數(shù)據(jù)
還是這樣提示呢
把當年待彌補的虧損額那列填寫0。
第4行的21年當年代擬補的虧損填寫了。
第4行的21年當年代擬補的虧損填寫0
待彌補填0的話 不是該繳稅了嗎 21年是正的 不是可以彌補嗎
21年正的是彌補以前年度的,因為他當年沒有虧損。
那21年那一行怎么填寫數(shù)據(jù)呢
21年的當年待彌補填寫0。然后他下一列彌補以前年度的虧損填寫。225,928.39
還是不行
我覺得咱第4行填寫的對。然后第6行,你看一下今年是不是有納稅調(diào)整的?
第4行,你把最后一列結(jié)轉(zhuǎn)以后年度那個數(shù)據(jù)填寫上再看一下,當年彌補以前虧損那個就不用變動。
21年: “當年虧損額”?10972.79 “當年待彌補的虧損額”:?10972.79 把這二個數(shù)也填寫上?