你好,按照你這個填寫就可以的,你之前年度沒有虧損,沒法彌補的。
所得稅匯算清繳,彌補虧損表里“當(dāng)年待彌補的虧損額”的填報怎么理解?
老師,請問小規(guī)模納稅人在申報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損,在哪兒獲取數(shù)據(jù)???還是先不填寫彌補以前年度虧損,等到匯算清繳再填?
請問老師,2022年匯算清繳彌補虧損后還需要繳納企業(yè)所得稅,這個算是彌補虧損還是匯算清繳呢。填寫稅審底稿的時候怎么填寫.謝謝
老師,合伙企業(yè)年度匯算清繳,這個彌補虧損的怎么填寫?我還有虧損待彌補
個人的經(jīng)營所得年度匯算清繳,彌補虧損怎么填寫?
您好老師!如何補報往年的個稅?
請問老師,公司老板為了省錢,去采購貨品跟對方說不要發(fā)票,這對本公司的稅務(wù)上有那些弊病和風(fēng)險?
老師小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過10萬,和季度銷售額不超過30萬,是如果小規(guī)模是按月報稅的話,一個月就不能超過10萬,如果是按季報的話一個季度就不能超過30萬,是這個意思嗎
公司成立分公司可不可以把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到分公司。
老師,早上好,我在網(wǎng)上看到單位社會保險的退稅操作指南。我想問問看,單位這個社保退稅是什么情況?每個單位都能有退稅嗎?
公司老板打款備注注冊資金,入賬實收資本需不需要有其他合法手續(xù)呢
老師,請問個人用的電話費,可以用于公司報銷嗎?可以做管理費用嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實際工資就2000,我報個稅時按實際工資2008報,還是按社保基數(shù)8000報?
贈品成本分?jǐn)偸前凑展蕛r值還是銷售費用怎么區(qū)別?針對什么類型的企業(yè)
內(nèi)賬中運輸公司掛靠車輛,以公司名義買的車抬頭發(fā)票都是開的公司名,但是出錢方是個人逐筆提前給的,這種情況下是否計入公司固定資產(chǎn)
第四季度填寫時有彌補的
怎么匯算清繳時就填不了呢?顯示要交稅
你看一下你以前年度出來的這個是不對嗎。你看下第二列,自己能填寫吧。
填不了呢
這里系統(tǒng)自動出來的。你再去核實一下吧,你看一下之前年度有沒有虧損。
這樣填對嗎?
你好,用本年度所得額彌補的以前年度虧損,2021年對應(yīng)的填寫6122.67,然后2022年對應(yīng)的填寫47416.89減6122.67。
23年的如何填寫?
2023年不要填寫的 不虧損的