你好!增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,附加稅原分錄紅字沖回去

小規(guī)模納稅人季度開(kāi)增值稅發(fā)票不超過(guò)9萬(wàn)(月開(kāi)票不超3萬(wàn))免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售收入不超過(guò)10萬(wàn)元,或者按季納稅的季銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開(kāi)始不超過(guò)30萬(wàn)還是9萬(wàn)免稅
小規(guī)模納稅人一季度超了30萬(wàn),到下個(gè)季度申報(bào)需要繳納上個(gè)季度超30萬(wàn)后的增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)附加稅需要在上一季度計(jì)提嗎?
老師,小規(guī)模納稅人本季度不含稅銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn),繳納增值稅及附加稅,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人季報(bào),月超過(guò)十萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅嘛?免增值稅附加稅怎么做分錄入賬呢?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn),不用納稅,增值稅做賬怎么處理?
接受捐贈(zèng)機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專(zhuān)票,金額10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒(méi)做財(cái)務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄,怎么做? 會(huì)計(jì)利潤(rùn)是調(diào)増10萬(wàn)還是11.3萬(wàn)呀!
你好老師,這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊(cè)個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實(shí)務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售與制造,平常以稅率13個(gè)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)為主,本次銷(xiāo)售一臺(tái)拖拉機(jī)50馬力,開(kāi)出票面稅點(diǎn)為9%,能開(kāi)這個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票嗎?稅務(wù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒(méi)有簽合同,他們沒(méi)有開(kāi)票!但是對(duì)賬單又有單價(jià),這種會(huì)不會(huì)出問(wèn)題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開(kāi)給客戶(hù)開(kāi)租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬(wàn)5千元,當(dāng)時(shí)公戶(hù)沒(méi)錢(qián),老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷(xiāo)這筆款走備用金,可以一次提10萬(wàn)元嗎?

