借利潤分配未分配利潤, 貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資 貸銀行
老師 想問個問題 我上月正常記提并發(fā)放了工資 但是有部分營收績效應放入銷售費用里 我應該怎么做調整分錄啊
去年12月提前預計提了原本1月應該發(fā)放的績效,12月分錄:借:管理費用-績效 570000貸:應付職工薪酬570000 ,今年1月實際發(fā)放績效510000,請問1月該怎么做賬呢
老師,請問我2024.02月計提發(fā)放2023年度的績效工資應該怎么做分錄
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計提的時候是工資跟績效一起做還是分開計提更好
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計提的時候是工資跟績效一起做還是分開計提更好
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務與會計) 我看預計負債的定義是現時義務、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產品視同存貨;為什么習題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
老師,需要用到以前年度損益調整嗎
另外,老師,當時沒有計提的話,是不是影響到當年的損益,多交企業(yè)所得稅?
企業(yè)會計準則需要 小企業(yè)會計準則,不需要 影響的是2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調減
老師,我們公司用的是新會計準則,那我是不是先借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬,然后再借:未分配利潤 ,貸:以前年度損益調整,交納的時侯,借:應付職工薪酬 ,貸:銀行存款
對的是的,是這么做的
老師,請問我在2024年補提,跟反結賬做到2023年度計提,在企業(yè)所得稅匯算清繳時有什么影響 ,我在2024年補提是不是這個工資費用就不能在2023年度進行費用抵減了,也就是多交了企業(yè)所得稅
反結賬修改,你先報給稅務局的第四季度的申報表需要修改, 直接做到今年之前都不用修改
老師,如果做到今年, 是不是會影響到2023年度的所得稅匯算清繳
是的,對的,是這么做的。
老師,我主要不太明白的是,如果2024年補計提了2023年的工資,比如說我2023年的工資是500萬,發(fā)放了500萬,但是2024年又補計提了100萬,那2023年的所得稅匯算清繳表里應該抵減的工資是多少,然后填寫到所得稅匯算清繳的哪個表里
職工薪酬明細表里面的稅收金額填寫600 張載金額,填寫500,納稅調減100
明白了,老師,那如果我直接計入管理費用可以嗎,不計入以前年度損益調整
可以 但是你不要說23年的工資 你得寫24年的
收到,謝謝老師
不用客氣,工作愉快