借利潤分配未分配利潤, 貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資 貸銀行
老師 想問個問題 我上月正常記提并發(fā)放了工資 但是有部分營收績效應放入銷售費用里 我應該怎么做調整分錄啊
去年12月提前預計提了原本1月應該發(fā)放的績效,12月分錄:借:管理費用-績效 570000貸:應付職工薪酬570000 ,今年1月實際發(fā)放績效510000,請問1月該怎么做賬呢
老師,請問我2024.02月計提發(fā)放2023年度的績效工資應該怎么做分錄
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計提的時候是工資跟績效一起做還是分開計提更好
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計提的時候是工資跟績效一起做還是分開計提更好
老師,工資綜合所得申報。6月員工沒人了,老板在另一個公司申報了工資,我7月還需要申報人嗎?
財稅2016,12號公告說的是一稅減半,兩稅減免嗎
請問健身房的主營業(yè)務收入如何確認
老師,請問一下,我們公司的開出去的發(fā)票,跟開進來的發(fā)票,都跟入庫單出庫單不是一致的,因為啥?這又有什么關系呢?
老師,請問應付賬款供應商下面要設暫估嗎,有時侯發(fā)票沒來,怎么入賬
請問老師2022年有個股東投資款是他妻子卡轉入的,會計也做了實收資本也繳了印花稅。這種簽代付協(xié)議有用嗎?如果沒用是不是要原路退回,股東再轉進來?會計分錄怎么調整呢
開具發(fā)票 本來要計入其他應收款借方 我現(xiàn)在計入其他銀行付款借負數(shù)可以嗎
母體5跟8的區(qū)別在哪里呢?
債可以抵稅 優(yōu)先股在債券和股票之間 它的資本成本咋就比債高了啊?然后債是一定要還本付息的,優(yōu)先股在沒有盈利的時候還可以不發(fā)啊,老師,我沒說錯吧
個體工商戶經營所得申報在哪里申報 個體工商戶不需要個稅申報吧
老師,需要用到以前年度損益調整嗎
另外,老師,當時沒有計提的話,是不是影響到當年的損益,多交企業(yè)所得稅?
企業(yè)會計準則需要 小企業(yè)會計準則,不需要 影響的是2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調減
老師,我們公司用的是新會計準則,那我是不是先借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬,然后再借:未分配利潤 ,貸:以前年度損益調整,交納的時侯,借:應付職工薪酬 ,貸:銀行存款
對的是的,是這么做的
老師,請問我在2024年補提,跟反結賬做到2023年度計提,在企業(yè)所得稅匯算清繳時有什么影響 ,我在2024年補提是不是這個工資費用就不能在2023年度進行費用抵減了,也就是多交了企業(yè)所得稅
反結賬修改,你先報給稅務局的第四季度的申報表需要修改, 直接做到今年之前都不用修改
老師,如果做到今年, 是不是會影響到2023年度的所得稅匯算清繳
是的,對的,是這么做的。
老師,我主要不太明白的是,如果2024年補計提了2023年的工資,比如說我2023年的工資是500萬,發(fā)放了500萬,但是2024年又補計提了100萬,那2023年的所得稅匯算清繳表里應該抵減的工資是多少,然后填寫到所得稅匯算清繳的哪個表里
職工薪酬明細表里面的稅收金額填寫600 張載金額,填寫500,納稅調減100
明白了,老師,那如果我直接計入管理費用可以嗎,不計入以前年度損益調整
可以 但是你不要說23年的工資 你得寫24年的
收到,謝謝老師
不用客氣,工作愉快