借利潤分配未分配利潤, 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行

老師 想問個問題 我上月正常記提并發(fā)放了工資 但是有部分營收績效應(yīng)放入銷售費用里 我應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄啊
去年12月提前預(yù)計提了原本1月應(yīng)該發(fā)放的績效,12月分錄:借:管理費用-績效 570000貸:應(yīng)付職工薪酬570000 ,今年1月實際發(fā)放績效510000,請問1月該怎么做賬呢
老師,請問我2024.02月計提發(fā)放2023年度的績效工資應(yīng)該怎么做分錄
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計提的時候是工資跟績效一起做還是分開計提更好
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計提的時候是工資跟績效一起做還是分開計提更好
發(fā)票申請調(diào)額,是含稅金額還是不含稅金額
行政事業(yè)單位在10月已收到職工婦女保險發(fā)票并支付費用,在11月被對方告知之前的發(fā)票已作廢,并重開。怎么做賬務(wù)處理
老師,目前只有序時賬和申報表,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)序時賬的租賃金額比申報的印花稅要少,要怎么找到差額呢,謝謝
老師,比如我們用的是聚水潭系統(tǒng)。新增商品的sku編碼是一般怎么設(shè)置的確保編碼唯一?這個sku編碼跟平臺核對數(shù)量或者金額時怎樣能匹配上?
您好,10月個稅已經(jīng)申報,稅款也交了,現(xiàn)在可以更正申報嗎?沒有退稅,不影響稅款,只是增加了幾個人。
收據(jù)重復(fù)寫給甲方會不會有稅務(wù)或者法律上的問題
我司為建筑公司,24年個稅申報40萬,其中包含工人班組工資,所得稅匯算工資薪金60萬。其中包含分公司工資,問題:1、申報殘保金按照總公司賬列應(yīng)付職工薪酬為依據(jù)?2、以個稅申報為依據(jù),但剔除分公司工資薪金金額?3、以所得稅匯算為準,剔除分公司金額?
#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)公司可以購買構(gòu)造泵嗎?可以的話走什么科目?
您好,老師!你像我們這些對公打款的業(yè)務(wù)在付款之前我們要求對方單位把這個發(fā)票開出來之后再付款,這樣子要求過分嗎?還有些是像維保換件的,他們這些工作已經(jīng)先完成了就等著結(jié)款了,然后我們財務(wù)現(xiàn)在要求他把發(fā)票必須先開出來,再跟他們打款這樣要求合理嗎?
老師,報銷電動三輪車換電池費用,需要什么手續(xù)嗎?需不需要掛在公司名下,
老師,需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
另外,老師,當時沒有計提的話,是不是影響到當年的損益,多交企業(yè)所得稅?
企業(yè)會計準則需要 小企業(yè)會計準則,不需要 影響的是2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)減
老師,我們公司用的是新會計準則,那我是不是先借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再借:未分配利潤 ,貸:以前年度損益調(diào)整,交納的時侯,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款
對的是的,是這么做的
老師,請問我在2024年補提,跟反結(jié)賬做到2023年度計提,在企業(yè)所得稅匯算清繳時有什么影響 ,我在2024年補提是不是這個工資費用就不能在2023年度進行費用抵減了,也就是多交了企業(yè)所得稅
反結(jié)賬修改,你先報給稅務(wù)局的第四季度的申報表需要修改, 直接做到今年之前都不用修改
老師,如果做到今年, 是不是會影響到2023年度的所得稅匯算清繳
是的,對的,是這么做的。
老師,我主要不太明白的是,如果2024年補計提了2023年的工資,比如說我2023年的工資是500萬,發(fā)放了500萬,但是2024年又補計提了100萬,那2023年的所得稅匯算清繳表里應(yīng)該抵減的工資是多少,然后填寫到所得稅匯算清繳的哪個表里
職工薪酬明細表里面的稅收金額填寫600 張載金額,填寫500,納稅調(diào)減100
明白了,老師,那如果我直接計入管理費用可以嗎,不計入以前年度損益調(diào)整
可以 但是你不要說23年的工資 你得寫24年的
收到,謝謝老師
不用客氣,工作愉快