借利潤分配未分配利潤, 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行
老師 想問個(gè)問題 我上月正常記提并發(fā)放了工資 但是有部分營收績效應(yīng)放入銷售費(fèi)用里 我應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄啊
去年12月提前預(yù)計(jì)提了原本1月應(yīng)該發(fā)放的績效,12月分錄:借:管理費(fèi)用-績效 570000貸:應(yīng)付職工薪酬570000 ,今年1月實(shí)際發(fā)放績效510000,請問1月該怎么做賬呢
老師,請問我2024.02月計(jì)提發(fā)放2023年度的績效工資應(yīng)該怎么做分錄
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是工資跟績效一起做還是分開計(jì)提更好
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是工資跟績效一起做還是分開計(jì)提更好
租賃電動(dòng)叉車月付預(yù)付款是計(jì)入管理費(fèi)用還是應(yīng)付賬款,怎么做分錄,預(yù)付了7月份的和已經(jīng)支付了6月份20天的賬款
老師好,請問員工機(jī)票如何做賬呢?
出口退稅產(chǎn)品入庫日期不對,會(huì)查嗎
老師,我們本身生產(chǎn)出口貨物,但是老板不愿意用這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,要單獨(dú)成立一個(gè)進(jìn)出口貿(mào)易公司,把貨物賣給貿(mào)易公司,再從貿(mào)易公司出口退稅,有沒有這個(gè)必要?對公司有利還是弊?退稅方面那個(gè)更多?
出口退稅產(chǎn)品入庫日期不對,會(huì)查嗎
原料,領(lǐng)料單,產(chǎn)品入庫,按照真實(shí)的來,公沒有領(lǐng)料單不知道領(lǐng)多少,月月盤庫,盤點(diǎn)庫存保持一致,暫估成本
老師,這幾項(xiàng)怎么弄: 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,資產(chǎn)評估報(bào)告,股權(quán)原值證明材料,轉(zhuǎn)讓收入偏低證明材料。
我們是生鮮配送公司,配送蔬菜,肉,水產(chǎn),大米,糧油等給學(xué)校,想問下增值稅這塊的注意事項(xiàng)
開給個(gè)人的銷售發(fā)票名稱欄能為個(gè)人嗎?就是沒有具體的名字
老師,您好,請問申請專利的官費(fèi),服務(wù)費(fèi)怎么賬務(wù)處理
老師,需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
另外,老師,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提的話,是不是影響到當(dāng)年的損益,多交企業(yè)所得稅?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不需要 影響的是2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)減
老師,我們公司用的是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那我是不是先借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再借:未分配利潤 ,貸:以前年度損益調(diào)整,交納的時(shí)侯,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款
對的是的,是這么做的
老師,請問我在2024年補(bǔ)提,跟反結(jié)賬做到2023年度計(jì)提,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有什么影響 ,我在2024年補(bǔ)提是不是這個(gè)工資費(fèi)用就不能在2023年度進(jìn)行費(fèi)用抵減了,也就是多交了企業(yè)所得稅
反結(jié)賬修改,你先報(bào)給稅務(wù)局的第四季度的申報(bào)表需要修改, 直接做到今年之前都不用修改
老師,如果做到今年, 是不是會(huì)影響到2023年度的所得稅匯算清繳
是的,對的,是這么做的。
老師,我主要不太明白的是,如果2024年補(bǔ)計(jì)提了2023年的工資,比如說我2023年的工資是500萬,發(fā)放了500萬,但是2024年又補(bǔ)計(jì)提了100萬,那2023年的所得稅匯算清繳表里應(yīng)該抵減的工資是多少,然后填寫到所得稅匯算清繳的哪個(gè)表里
職工薪酬明細(xì)表里面的稅收金額填寫600 張載金額,填寫500,納稅調(diào)減100
明白了,老師,那如果我直接計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎,不計(jì)入以前年度損益調(diào)整
可以 但是你不要說23年的工資 你得寫24年的
收到,謝謝老師
不用客氣,工作愉快