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老師,請問我2024.02月計(jì)提發(fā)放2023年度的績效工資應(yīng)該怎么做分錄

2024-02-15 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-15 15:33

借利潤分配未分配利潤, 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行

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快賬用戶3804 追問 2024-02-15 15:35

老師,需要用到以前年度損益調(diào)整嗎

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快賬用戶3804 追問 2024-02-15 15:35

另外,老師,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提的話,是不是影響到當(dāng)年的損益,多交企業(yè)所得稅?

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齊紅老師 解答 2024-02-15 15:36

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不需要 影響的是2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)減

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快賬用戶3804 追問 2024-02-15 15:41

老師,我們公司用的是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那我是不是先借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再借:未分配利潤 ,貸:以前年度損益調(diào)整,交納的時(shí)侯,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-02-15 15:41

對的是的,是這么做的

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快賬用戶3804 追問 2024-02-15 15:43

老師,請問我在2024年補(bǔ)提,跟反結(jié)賬做到2023年度計(jì)提,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有什么影響 ,我在2024年補(bǔ)提是不是這個(gè)工資費(fèi)用就不能在2023年度進(jìn)行費(fèi)用抵減了,也就是多交了企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2024-02-15 15:47

反結(jié)賬修改,你先報(bào)給稅務(wù)局的第四季度的申報(bào)表需要修改, 直接做到今年之前都不用修改

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快賬用戶3804 追問 2024-02-15 15:48

老師,如果做到今年, 是不是會(huì)影響到2023年度的所得稅匯算清繳

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齊紅老師 解答 2024-02-15 15:52

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶3804 追問 2024-02-15 15:54

老師,我主要不太明白的是,如果2024年補(bǔ)計(jì)提了2023年的工資,比如說我2023年的工資是500萬,發(fā)放了500萬,但是2024年又補(bǔ)計(jì)提了100萬,那2023年的所得稅匯算清繳表里應(yīng)該抵減的工資是多少,然后填寫到所得稅匯算清繳的哪個(gè)表里

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齊紅老師 解答 2024-02-15 16:03

職工薪酬明細(xì)表里面的稅收金額填寫600 張載金額,填寫500,納稅調(diào)減100

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快賬用戶3804 追問 2024-02-15 16:04

明白了,老師,那如果我直接計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎,不計(jì)入以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-02-15 16:14

可以 但是你不要說23年的工資 你得寫24年的

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快賬用戶3804 追問 2024-02-15 16:14

收到,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-15 16:15

不用客氣,工作愉快

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2024-02-15
學(xué)員你好,分錄如下 借*管理費(fèi)用-60000貸*應(yīng)付職工薪酬-60000 借*應(yīng)付職工薪酬510000貸*銀行存款等510000
2023-04-16
您好,沒錯(cuò)的,計(jì)提的時(shí)候是這么做。
2024-06-03
你好 正確的是記哪里的??
2022-11-19
您好,工資具體怎么計(jì)提沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),只要符合企業(yè)實(shí)際情況,操作簡便易行就可以了。
2024-06-01
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